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哦,增量留抵退回来的税款在增值税的主表,我应该怎么填呀?填到哪一栏?

2020-09-07 17:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-07 17:56

同学你好 1.申报表变化说明 《增值税纳税申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细) 调整第10栏的项目名称、第12栏的计算公式; 《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》 栏次维持不变,调整第19栏的填写口径。 2.《增值税纳税申报表附列资料(二)》填写说明 企业在税款所属期取得退还的留抵税额,在申报时应填入《增值税纳税申报表附列资料(二)》第22栏“上期留抵税额退税”,系统自动计算第13栏金额,结转至申报表主表; 3.《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》填列说明 主表根据《增值税纳税申报表附列资料(二)》第13栏“本期进项税额转出额”金额,结转至第14栏“进项税额转出”。

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同学你好 1.申报表变化说明 《增值税纳税申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细) 调整第10栏的项目名称、第12栏的计算公式; 《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》 栏次维持不变,调整第19栏的填写口径。 2.《增值税纳税申报表附列资料(二)》填写说明 企业在税款所属期取得退还的留抵税额,在申报时应填入《增值税纳税申报表附列资料(二)》第22栏“上期留抵税额退税”,系统自动计算第13栏金额,结转至申报表主表; 3.《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》填列说明 主表根据《增值税纳税申报表附列资料(二)》第13栏“本期进项税额转出额”金额,结转至第14栏“进项税额转出”。
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