这个是因为第6号凭证分录是错误的。 借:应付股利——XX个人 贷:利润分配——分配现金股利 删除第7号凭证,另外对于现金股利分配,需要缴纳20%的个人所得税,需要代扣代缴个人的20%的个人所得税。

试算不平衡,能帮忙看下嘛?老师
老师好!请帮我看看这个试算平衡表对不对?
你好能帮我看下这个为什么试算不平衡吗?
我现在被三月份的手工账卡住了,试算平衡表,我期初余额,本期发生额借贷方都对上了。就是期末余额怎么也对不上,怎么算都不平衡,求老师给帮忙看看?
新工厂月末没有生产出来成品,T型账试算平衡了,现在资产负债表做不平衡,求老师帮忙
给对方的发票抬头开错了一个字,这张发票会出现在对方的全量发票系统里么
老师,公司主营业务收入是营业执照上面的经营范围对吗?如果上面没有的,是不是就是其他业务收入。
1-7月免税收入因未及时与境外客户取得合同,8月进行了免税备案,把免税收入8月及以后的申报进了增值税,1-7月的免税收入未申报增值税,进行企业所得税汇算清缴,提示营业收入与申报的增值税有数据差异,这个的话忽略提示继续申报可以吗
老师:计提社保的费,单位要计提,个人的要不要计提
我们已经按照出厂价35来开了,但是下游要求我们按照净重开票,类似34.93这样,这可怎么办
老师,我工资计提和发放怎么写分录
老师好,想问一下,25.12要交增值税。可如果把末勾选发票也做账,应交税费应交增值税--末认证税金,结转后,报表应交税金为负数了,这个要怎么处理。
老板投资款在手机上截屏银行流水交易记录 但是没有银行的章 不是回单可以记账吗
公司公户收到一笔过账款,怎么操作不会有税务风险
在合作商买东西但是是个人 这种他找个公司开发票走个帐 有合同 但是业务是真实的 就是发票开的内容和真是不符 这样可以吗
一、第6号凭证、第7号凭证是错误的。 二、股东会决议分红时的分录是: 借:利润分配——分配现金股利 贷:应付股利 老师,你刚才写得贷应付股利,这里又说借应付股利? 还有就是我们是没账,没有税费。
江老师,是这样改的吗?还有就是我在应付股利设置了期初余额,你看下这样对不对?
是不是还的补充一个,借:银行存款70万,贷:实收资本——某某70万
修改成这样,就是对的 一、股东会决议分红时的分录是: 借:利润分配——分配现金股利 100 贷:应付股利——XX个人 100 二、付分红款时的分录是: 借:应付股利——XX个人100 贷:应交税费——应交个人所得税20 贷:银行存款80 需要按分红金额扣20%的个人所得税
那期初余额那个对吗?
老师在吗?
期初余额这个就不好判断了。