同学你好 专票按照十万来开的哦

试点纳税人提供建筑服务适用简易计税方法的,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额为销售额。这个在工作中怎么操作呢,甲方支付了100万的安装费给我,我就要开100万的发票给甲方,税控系统显示我的销项是2.91万,实际我支付给分包商90万。如果我开的专票给甲方,是按照10万开还是按照100完开呢?
你好 老师,我是建筑劳务公司 请问下 :如果我的包工头去项目所在地代开了经营所得发票给我,并缴纳了附加税, 公司是不是可以差额征税,公司一般纳税人但是劳务是简易计税公式是:应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+3%)×3%吗, 比如公司和甲方签了100万的合同, 然后公司 把100万的项目包给包工头,包工头代开了100万的经营所得发票给公司,公司全额开100万的发票给甲方,差额征税,是不是公司就增值 附加 一分税都不用交了 ,全部抵减了。
请问一下,我们是做建筑的,有一个木工班组,这个木工班组在实际内部结算是按包工包料来结算的,在外账中是材料 和人工分开的,实际内部结算是不含税价来结算,比如不含税100万,外账中材料是开木方的发票(13%专用发票),比如人工20万,材料 80万,人工是申报个税来做成本,那这样我同对方结算我是不是还是按100万支付给他,材料80万,20万人工,材料最后我要支付给7%的税点给他,因为我抵扣了13%,材料这块是不是按发票金额来算他的结算价
请教下:我们是建筑劳务公司,开给总包250万的发票【其中材料:130万+劳务120万】我们在预缴申报的时候,需要扣除材料的130万吗? 开出去的发票是:9% (材料+安装费) 250万 供应商进项的发票是:13% (材料发票) 130万 一般计税方法计税的,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照2%的预征率计算应预缴税款。 我们预缴2%的税,在预缴时候,需要扣除材料费吗?
@朴老师,以下是我们销售合同拟定条款 5.2 甲乙双方签订合同后十日内,甲方支付给乙方合同总价的 60% 作为预付款:人民币万元 5.3 设备制造完毕,甲方到乙方厂内预验收合格后,甲方十日内支付给乙方合同总价的 30% 提货款:甲方支付提货款后,乙方根据甲方需求按期发货。 5.4 设备安装调试完毕并经甲乙双方验收合格后,甲方应在十日内向乙方支付合同总价的5%: 5.5 剩余 5% 作为质保金:,待质保期满后十日内甲方无息支付给乙方全部质保金。 5.6 乙方确认收到甲方付款后,应向甲方出具13%的全额增值税专用发票。 我想问下以上的这些销售方式:预收货款“分期收款”还是结合方式,以及上述的描述增值税纳税义务和企业所得税纳税义务发生是发生在什么时候?为了保持一致以上描述那个地方需要修改更正一下?谢谢老师
您好老师,养殖场是公司形式,有5个股东,现因为公司一直亏损想把养殖场分别承包给5个股东,让5个股东自己做,5个股东每月给公司一定的承包费用。这样有税务风险吗
老师您好,我想问一个问题,我们公司补缴上年度所得税17611.5和滞纳金1919.65,然后会计做了一笔分录,借:以前年度损益调整17611.5,借:以前年度损益调整1919.65 贷方:银行存款19531.15, 然后1月份的资产负债表未分配利润上年期初和期末数与本年利润就勾稽不平,未分配利润 期初数+本年利润不等于资产负债表未分配利润的期末数,就差在这个金额上了,我想问下老师,我怎么做分录才能让表格勾稽关系变成正常了呢
你好,老师我们有个供应商给我们报价,铝锭价今天23760.含税13%.加工费+2600就是含税价,那不含税价是多少?我怎么算成负数了
你好,请教老师,水果进项太多,需要消耗,比如进项有1000000元*0.09=90000元,这些票都没有销项匹配了,可否做损耗,本身也是很多臭了都当垃圾清理了,进项转出,不缴纳税收,也不开销售票,合理合法吗?
项目所在地在重庆万州,包工头收劳务费代开发票的政策是什么?
25年本来是管理费用结果记成了销售费用 现在已经结账了,该怎么改呢?
25年预提费用500:借:管理费用 500贷:预提 500 26年发票回来了、实际费用600 借管理费用-500 贷:预提➖500 借:以前年度损益调整 600贷:库存现金 这样写分录可以吗?
老师,企业25年的收入500万,明确了解到有400万为虚增,企业是软件服务行业,没有物流,每笔收入都有银行回单、发票与合同,这样怎么做才能确定收入的真实性,谢谢
老师,我预收客户货款5万元,合作保证金1万元。后面由于客户的要求太高,无法合作,需退还预收客户的货款以及保证金。该怎么做账? 我预收时,分录是: 借:银行存款6万元 贷:预收账款5万元 贷:其他应付款-保证金1万元 现在要退还给他,要怎么做?
小规模纳税人开具专用发票要缴纳几点的税
按十万,那甲方付的100万,甲方同意吗??
差额纳税的就是按十万,九十万开普票
那甲方只能抵扣10万的专票进项,对方同意吗?
同学你好 差额纳税的话这个不同意也没办法,一般计税就可以全部抵扣
这样开,我公司同样也是开的100万的票出去,那这样交的税也是按100万交的!就没有起到差额纳税的作用了!
那就直接一般计税就行了