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老师,我想问一下购入原材料,我收到发票,又有付款回单的时候,我借原材料 应交税费-进项税。贷 银行存款 这样做对吗?

2020-09-08 16:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-08 16:53

是的,是这样账务处理的

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快账用户6067 追问 2020-09-08 16:55

有没有必要 贷方写 应付帐款 然后再做一笔分录 借应付帐款 贷银行存款

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齐红老师 解答 2020-09-08 17:05

最好通过应付账款过渡一下

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是的,是这样账务处理的
2020-09-08
您好 给您一个分录,更能体现预付款项和暂估入库分录 借:预付账款 贷:银行存款 借:原材料 不含可抵扣进项税额 贷:应付账款-暂估应付款 收到发票后先做红字分录 借:原材料 负数 贷:应付账款-暂估应付款 负数 再根据发票金额,重新编制分录 借:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款
2020-09-28
你好,个人建议这种情况,就不需要通过   应付账款 科目过渡,直接用第一种处理方式就好 
2024-07-15
你好,没有依据对这方面做出具体规定。 根据你这个描述,购入材料收到发票同时给对方付款,就不需要通过应付账款过渡一下才是的 
2021-06-16
你好,在当月的话,选择第一个。
2021-09-01
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