你好,借:应收账款 贷:其他应收款 我们还有一个分公司,工资由总公司支付,会计做账时通通放其他应收,这个怎么弄 具体的这个账是怎么处理的

老师好,我们之前的会计把我们的应收款放到其他应收款了,导致其他应收款超级高,现在怎么样能放会到到应收账款呢,我们还有一个分公司,工资由总公司支付,会计做账时通通放其他应收,这个怎么弄,要怎么账
收到总公司为我们垫付的工资,但是是实发数,我们现在收到这笔款,发放工资怎么做账呢?需要平这比垫付款,垫付款计入其他应付款
老师好,我们公司的账把职工的报销都放到其他应收款这个科目里了,报销付款是借其他应收款,贷银行存款, 跟其他应付款报销时一样,借其他应付款,贷银行存款,很多时候在报税的时候,很多没付职工的报销,这样会不会多缴税呢?谢谢 因为没报销的时候,进的是其他应收款,
您好,老师,我们公司老板在其他应收款借方有挂账,在其他应付款贷方也有挂账,能不能将其他应收款借方余额调整到其他应付款呢? 如果要调的话,应该怎么调呢?
我们公司是做混泥土的,接手了其他公司的一个项目,接手之前我们公司要把前期发生的应收账款付清,然后付清的这一笔应收账款又作为我们公司的应收账款,会计账务处理应该怎么做呢?
老师,公司买了个房产,目前手上只有合同,付了第一笔房款,是不是付款所有款房子才会过户?契税是什么时候交?过户的时候吗?什么时候申报房产税跟土地使用税?
当年有利润,也已经做账结转了,但结转完本年利润之后又计入了成本,相当于本年利润结转多了,现在要把结转多的那部分调回来,是计入本年利润结转科目的借方负数,还是贷方正数?对应提取的法定盈余公积和未分配利润,是计入贷方负数,还是借方正数?
全年一次性奖金就只能使用一次吗?
请问老师,生产型出口企业税负率为0,出口收入大于内销,当月销项税金是3万,进项税金是8万,免抵退税是5万,增值税申报主表进项留抵税额是5万,免抵退税汇总表中:免抵退税额合计5万,期末留抵5万,应退税额也是5万,免抵税额是0,这种情况下,税负率为0是吗?
当年有本年利润,也已经做账结转了,但结转完本年利润之后又计入了成本,相当于本年利润结转多了,现在要把结转多的那部分调回来,是计入本年利润结转科目的借方负数,还是贷方正数?
老师,代理记账公司,在税务报道的时候,会计核算方法中的成本核算方法选哪种比较好
老师,你好,麻烦咨询一下二手车卖了,是抵扣过的,累计折旧的残值的账务处理
想咨询下,如果把24年的账进行反结账,修改凭证,25年的期初是不是就和24年年末不一致了?期初我记得是不是改不了?
支付阿里巴巴直通车充值运营费30000会计分录怎么做
请问流动资本是填流动资产的这个数据吗?
突然间把以其他应收款金额蛮大的放到应收,税局会查吗,,,,,分公司的就是借:其他应收款,,,分公司,贷银行存款
这个没问题的,你不是账款处理错误了吗?两个科目的性质也差不多 总公司替你们付款,你们账务处理是:借:其他应收款,,,分公司,贷银行存款?
是的呢,对分公司的做账就是借其他应收XX分公司,贷银行存款,现在分公司要注销了呢,会不会税局说分公司负债太多不给注销
那这个账处理是错误的,就是应该借:费用成本贷:其他应付款
那这样我们的其他应付款不会很高吗,分公司又不会给我们开票
写借费用成本,贷银行存款可以的吗
你们是总公司还是分公司?
老师,我们是母公司,老师正常企业注销还要把营业上面写的钱还到银行吗,这个是怎么样的一个流程呢
营业上面写的钱还到银行吗?营业上面写的钱是什么意思?
老师我怎么看不到你的信息了,只是提示有新回复
营业上面写的钱还到银行吗?营业上面写的钱是什么意思?看到了吗?