同学你好 这个税费不用管

老师,企友软件里面,每次做凭证有现金流量表,弹出来是这样两行,对方科目,我原来的分录是,借:在建工程—x—x/应交税费—增值税—进项税。贷:银行存款。老师只选在建工程那一个科目,不用管税费?
老师,我咨询一下,举个例子工程款108000元,开的专票,借:在建工程99082.57;借:应交税费一应交增值税(进项税)8917.43;贷:银行存款:108000。后期财务决算报告108000,再加上一些设计费等的分摊金额2000,总金额11000元,我转成固定资产时是按账面结转,还是按财务决算报告结转啊?进项税已经抵扣了。我借:固定资产11082.57贷:在建工程99082.57贷:在建工程(设计费)2000,这样做分录对吗?如果设计费2000元开的是专票,那么入固定资产得把进项税金额去掉对吗?
老师好,一般纳税人去申报增值税之前,是要先去电子税务局核对手上的进项发票和税务局进项勾选里面的是否一致,然后有的发票就勾选生产统计表。再用UKey把上个月开票统计销项的单子打出来,把税务局增值税报表点开核对进项和销项,查看增值税并且填报增值税报表和附加税报表,在做账软件里面写上 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 。再计提附加税 借:税金及附加-城建/教育费/地方教育费 贷:应交税费-城建/教育费/地方教育费。整个操作流程是这样吗?
老师,请问:进项税额和进项税额转出一个在借一个在贷方,这两个名字不同说的都是同一个事,但是就是因为名字不同,如果进项税额从贷方转出,以前记在借方的进项税额数字还会有吧,比如借原材料应交税费增值税进项税额10,贷方银行存款,转出时借原材料10,贷应交税费增值税进项税额转出10,后来转到借应交税费增值税进项税额转出10,贷方应交税费未交增值税10,因为名字不同,以前记录的应交税费增值税进项税额10,实际已经交了,但是在会计软件里,进项税额10还是有的,该怎么办呢,老师我这样表述,您能明白我想表达的意思么
11月9日,企业对一台生产用设备进行修理,以维护其正常使用。修理过程中领用原材料一批,价值为12000元,取得的增值税专用发票显示修理费2980元,增值税额178.80元,以银行存款支付。⑴____⑵____⑶____⑷____注意:每一空行均应写明借贷方向、会计科目和金额。要求:应交税费要写明细科目,其他不写;金额单位:元。老师,我的会计分录不分开来写的话怎么写?还有领用原材料不应该在贷方吗。我这样写对吗?借:制造费用14980应交税费-应交增值税(进项税额178.80贷:银行存款3158.8原材料12000
老师好,我司与个人签订了一份合同,合同金额为10万元,内容是苗木装杯,苗木是我司的,人工及苗杯都由个人负责,请问个人开具发票给我司时,发票 项目名称要怎样填合适
老师,我们是劳务分包企业,规定是不能再劳务分包了,只能专业分包给班组、包工头带领的队伍,但现在有个情况,有个班组长刚好自己有家建筑劳务有限公司,然后他跟我们结算他带的班组涵洞施工工程款时,用这家公司开票结算这样可以ma ?这样算劳务再分包吗?
去税务局代开租赁费普通发票,含税价10万,那普通发票税率是1%还是3%呢?
老师我们公司是酒店,老板给他们自己村子捐款50万,用于村子基础建设,这个怎么做账,借营业外支出-捐赠支出,贷银行存款吗
老师,可以用预付卡发票报销吗?
收到定金还没发货可以提前确认收入吗
温泉水转售,需要交资源税吗?
老师,个税申报,为啥进来网页版的有个人是a,但是我这边客户端申报的是b,我想把b从公司个税里边彻底取了,取不了,如何操作。
老师 做完汇算清缴还得把那个汇算清缴里面的表都导出来打印装钉吗
怎样判断企业能开哪些发票,哪些发票不能开?
如果下次有销项呢?我的意思是进项销项都不要管?
嗯,税费不用管的哦
那现金流量表里面有个,支付的各项税费,是指些什么呀?
这个是应交增值税和附加税等,实际缴纳的