你好,一般实务中收到员工还钱,不用写收据,冲减原借款就行,谢谢。
老师,公司内部每月都有往来款,借钱给员工写了借款单,员工还钱就直接冲减其他应收款,不用在写什么收据吧,小额往来比较多
问一下,和公司员工挂了往来,一个是借款,走的其他应付款,一个是备用金,走的其他应收款,报销费用的时候我走的备用金,平时大额的我就写的借款还款摘要,问一下能不能只用一个科目,直接都有其他应付款?
老师 有员工在公司挂了其他应收款和其他应付款 其他应收款的分录为 借 其他应收款 贷 银行存款 其他应付款的分录为 借管理费用 贷 其他应付款 因为公司在外面有很多费用没及时清理 都挂了这个员工的往来账上 现在情况是 经查出 挂在其他应付款里面的有一笔钱不是他本人的,是其他人的 那我调账怎么调
我公司有一位员工5月社保已经由原单位代缴,现在我公司要把钱5月社保的钱付给对方,我们是集团内部人员调动。请问分录怎么做? 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-往来单位 借:其他应付款-往来单位 贷:银行存款 这样写可以吗?
老师,这笔钱实际是我们分公司需要支付给外部单位这笔钱,5月份就已经做这个会计分录其他应收款就有这笔期末余额了,5月份也已经支付给人家这些钱了, 我做的都是收到总部钱后 借银行存款480 贷其他应付款总部480 报销员工之前垫付的水电费 借其他应收款外部单位480 贷其他应付款员工480 借其他应付款员工480 贷银行存款480 员工帮本分公司代付给租赁公司押金款 借其他应收款租赁公司4500 贷其他应付款员工4500 收到重庆总部此笔款用于报销给员工 借银行存款4500 贷其他应付款总公司4500 给员工报销 借其他应收款员工4500 贷银行存款4500 收到重庆总部用于报销给员工的代办营业执照费 借银行存款3100 贷其他应付款总部3100 支付给代办商家代办费 借其他应收款代办商家3100 贷银行存款3100 当时这样写的老师 6月份其他应收款期末余额里怎么还有这钱
科目余表累计折旧期末余额在贷方,建期初数据,期初不是跟其他应收一样填写负数吗?是不是要跟期末数一样填正数?
老师 做账 是每天都做,是否可以按照月底,都统一在最后一天 根据流水 收入 支出 分类做。 有什么特别讲究吗
老师,销售折让,折让发生在开票前(未开具蓝字发票),可以直接按折让后的金额开具蓝字发票,无需单独体现折让,这样开票吗?
请问对方冲红的进账影响我方金额,应该怎么做账平掉
老师,报关单是fob价,我们付了这个海运费和报关费,这个海运费和报关费我们是做自己的费用吧
怎么代扣代缴个人代开发票的个税?
生产制造业,收到一张发票质量认证体系指导怎么记分录
聚合氯化铝,聚丙烯酰胺,氯化钙。这些属于出口退税吗
请问老师,比如网约车发票都是运输服务,旅客运输,基本是普通发票,但是也有少部分开出来是专用发票,请问这个都是可以抵扣进旅客运输进项税,还是说专用发票应该进其他,视同正常发票进行核算?
老师,残残金总人数280人,280/12=23.3333,人数填23人还是24人呢