你好,一般实务中收到员工还钱,不用写收据,冲减原借款就行,谢谢。

老师,公司内部每月都有往来款,借钱给员工写了借款单,员工还钱就直接冲减其他应收款,不用在写什么收据吧,小额往来比较多
问一下,和公司员工挂了往来,一个是借款,走的其他应付款,一个是备用金,走的其他应收款,报销费用的时候我走的备用金,平时大额的我就写的借款还款摘要,问一下能不能只用一个科目,直接都有其他应付款?
老师 有员工在公司挂了其他应收款和其他应付款 其他应收款的分录为 借 其他应收款 贷 银行存款 其他应付款的分录为 借管理费用 贷 其他应付款 因为公司在外面有很多费用没及时清理 都挂了这个员工的往来账上 现在情况是 经查出 挂在其他应付款里面的有一笔钱不是他本人的,是其他人的 那我调账怎么调
我公司有一位员工5月社保已经由原单位代缴,现在我公司要把钱5月社保的钱付给对方,我们是集团内部人员调动。请问分录怎么做? 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-往来单位 借:其他应付款-往来单位 贷:银行存款 这样写可以吗?
老师,这笔钱实际是我们分公司需要支付给外部单位这笔钱,5月份就已经做这个会计分录其他应收款就有这笔期末余额了,5月份也已经支付给人家这些钱了, 我做的都是收到总部钱后 借银行存款480 贷其他应付款总部480 报销员工之前垫付的水电费 借其他应收款外部单位480 贷其他应付款员工480 借其他应付款员工480 贷银行存款480 员工帮本分公司代付给租赁公司押金款 借其他应收款租赁公司4500 贷其他应付款员工4500 收到重庆总部此笔款用于报销给员工 借银行存款4500 贷其他应付款总公司4500 给员工报销 借其他应收款员工4500 贷银行存款4500 收到重庆总部用于报销给员工的代办营业执照费 借银行存款3100 贷其他应付款总部3100 支付给代办商家代办费 借其他应收款代办商家3100 贷银行存款3100 当时这样写的老师 6月份其他应收款期末余额里怎么还有这钱
股东要退股 报表上的应收款和预收款要调平才行吗
伙食费和工资一起给员工发放,是不是伙食费和工资一起加起来申报个税
朴老师,我公司是电商公司,我公司的运费都是集团统一付的,集团统一付的运费有属于集团自己的,也有属于我电商公司的,并且支付给的运费都是含税价,我想让运输公司分开开票,属于集团消耗的运费开专票,属于我电商公司(小规模纳税人)的开普票,这样的话我公司会损失税点吗?
如果加油站是集体企业,注销的时候,未分配利润有利润90万怎么处理
一般纳税人,11月有利润,企业所得税是12月份交还是季度末2016年1月份交?
老师您好!我们是石灰制造业,现在在成本计算方面我遇到一个问题。是这样的,我们的产成品有过筛灰、灰粉(这个就是生产过程中筛出来的粉),现在我结转成本的时候怎样分配金额呢?
委托加工的发出货跟加工回来的数量不一致,怎么账务处理
老师,这是我们公司跟银行贷款,银行让我我们填写应收账款明细表,这个表里第三列与借款人是否有关连关系是啥意思?
产能利用率是什么意思?
老师,今年12月的供应商发票如果是26年1月份公账付款出去的,可以做26年1月的费用吗?可以做账26年的税前扣除吗?