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老师,我把对方给我公司的进项票认证了,而且我公司已经申报增值税了,对方还可以把他的票做红冲吗?

2020-09-10 11:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-10 11:49

你好!可以的,对方仍然可以操作。

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快账用户8227 追问 2020-09-10 11:50

那我这边的税报了要怎样操作呢?进项转出吗?然后这个月再按对方的正确的票再次认证?

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齐红老师 解答 2020-09-10 11:52

你好!他开红字发票给你,你收到红字发票做进项转出

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快账用户8227 追问 2020-09-10 11:55

那对方还需要再开一张正确的票给我的哦,那怎样去操作做账?

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齐红老师 解答 2020-09-10 11:58

你好!是的。其实红字发票和蓝字发票分录是一样的,只是金额一正一负就可以了

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快账用户8227 追问 2020-09-10 11:59

好的,明白了谢谢!

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齐红老师 解答 2020-09-10 12:00

你好!不用客气的了。

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你好!可以的,对方仍然可以操作。
2020-09-10
你好1;    是的; 你是销售方;正常开红字发票 红冲分录 收入即可   
2023-03-01
你认证了,你不需要退票的,你要开出红字发票信息表,对方开出红字发票
2020-09-27
你好 你得给他开红字信息表,他才能红冲
2023-10-14
同学你好 转出就是勾选平台勾选了然后附表二转出
2021-11-03
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