你好!可以的,对方仍然可以操作。
老师,我把对方给我公司的进项票认证了,而且我公司已经申报增值税了,对方还可以把他的票做红冲吗?
老师您好,对方公司开发票给我司,多开了2000,对方把发票都给了我司,已经认证的,然后对方开红字发票2000,红字发票需要给我们吗?
收到一张对方开给我公司的增值税专票,在我方还没有勾选抵扣的前提下,对方能把这张发票红冲么?而且是在我方毫不知情的情况下,对方把这张发票红冲了。
老师早上好,我公司因为对方把进项票开错了,而我公司又做了认证了之前,上个月(.即10月)对方做了红冲,开了正确的票给,那我的进项转去要怎样操作呢?在认证平台
老师我们是一般纳税人,然后我给对方开票,对方已经认证,又冲红了,我这边要把冲红的后2联给对方么
那我这边的税报了要怎样操作呢?进项转出吗?然后这个月再按对方的正确的票再次认证?
你好!他开红字发票给你,你收到红字发票做进项转出
那对方还需要再开一张正确的票给我的哦,那怎样去操作做账?
你好!是的。其实红字发票和蓝字发票分录是一样的,只是金额一正一负就可以了
好的,明白了谢谢!
你好!不用客气的了。