增值税=你这个购进材料是专票吗,是一般纳税人吗?
老师我们这个月开出去了50万的发票,进项是0,但是我们有一个3点购进的材料有55万,像这样的话怎么做账,怎么缴增值税,及附加税,还有企业所得税
假如我们公司买了一支股票,没有发票,过了几个月,我们把股票卖出去了,产生了五十万的利润,但是卖股票涉及到交增值税和附加,我想问交企业所得税的时候是按照利润50万全额交,还是用利润五十万减去交的增值税剩下的计算所得税去缴纳。
老师 这台车18万(含税)进项,我们二网采购给了我16.5万,但是假设开16.5万车购税买不过去显示价格过低,我们老板意思要求他们车厢3.5万从我们公户汇入车厢厂,车厢厂给我们开票。那我们就给他这台车开20万、 我想知道1.老板是为了弥补进项 ,可这样划算吗?2.我个人觉得我进项18 我开20 首先增值2万(含税)还有附加税以及企业所得税。对方开的3.5(含税价)进项是4026元? 怎么来衡量不懂呢
一般纳税人收到商品发票3个点进项发票,假如100元材料不含税,但是我们送出去,还是按照103送出去,我是材料91.15,销项税11.85.这样的话我东西其实是没有的,但是账上还剩100-91.15=8.85,这个怎么平账
你好,老师,有一个公司承接了一个项目,包工包料,开了100万发票9个点,现在别人给他们开进来材料款80万13个点,这样他们利润是20万,但是增值税就进项抵销项了,这种情况增值税就不用交了,但是得叫企业所得税,这种情况合理吗?就是增值税不交,交企业所得税
老师,麻烦问下?服装设计及生产企业公司(定制类的企业) 生产成本怎么核算比较合适?
老师,麻烦看下这个189题,没看懂为什么还要用12月31日的即期汇率算一次
请问老师:我们公司22年1月至25年8月账务经过审计,审计报告出来前给我们了一些整改意见,有些是资料不全,有些是调账未用以前年度损益科目。那我应当将22-24年应整改的科目是放在原账套年度更正还是全部放在25年9月份更正?
老师 办理退税的时候发现进项1月份被做了增值税抵扣勾选,并且已经抵扣了。这个情况还能作废,进项转出再重新做出口退税勾选吗?
老师,公司是制造业,之前是按照一般商贸做的成本,现在要按照制造业企业做可以吗?
老师你好!资产负债表的合计不能为负数是吗? 应收和预收的需要在填负债表时分开填写吗
老师,我公司注册资本200万,甲股东65%,已股东35%,现在新进入一个股东,有两种方案,第一,注册资本不变,丙投入48万,占比24%,48是不是分别发给甲乙?甲乙同比例稀释,甲乙申报个税需要缴纳个税吗?第二丙投入48注册资本248万,这48是不是直接打到公司。甲乙不用申报个税?
老师这个个税认定是9月1好号,就从10月1号开始申报是吗?
老师可以简单总结一下耕地占用税和契税的纳税义务时间和他们两个的特点吗
老师企业所得税第二个季度交的税减去第一个季度交的税,对吗 第一个季度比第二个季度税交的多怎办,预缴给退税吗
假设是一般纳税人 ,你收到是普通发票55万,你们做啥的增值税=(50万/(1%2B税率)*税率-留底税额0%2B进项税额转出0)都假设是0 ,增值税交50万/(1%2B税率)*税率
附加税假设是城区=50万/(1%2B税率)*税率*12%
企业所得税查账是看利润,假设啥都没有(50万/(1%2B税率)-55万都是成本发票话,当期的)小于0 不需要交企业所得税
老师我们是一般纳税人
条件不足,购进材料是专票吗, 你税率多少,?开啥税率 增值税=(50万/(1%2B税率)*税率-留底税额0%2B进项税额转出0)都假设是0 ,增值税交50万/(1%2B税率)*税率附加税假设是城区=50万/(1%2B税率)*税率*12%假设啥都没有(50万/(1%2B税率)-55万都是成本发票话,当期的)小于0 不需要交企业所得税