你好; 你有利润了就得缴纳所得税; 这个是对的;增值税是因为有进项税抵扣; 不产生增值税的和附加税的处理的
我承包了一项工程,用的是甲方资质,说是用资质不收费,但是的让我们交企业所得税,进项票都是我们开的13%的增值票,他还我们按7个点收的企业所得税,这样合理吗老师
你好,老师,有一个公司承接了一个项目,包工包料,开了100万发票9个点,现在别人给他们开进来材料款80万13个点,这样他们利润是20万,但是增值税就进项抵销项了,这种情况增值税就不用交了,但是得叫企业所得税,这种情况合理吗?就是增值税不交,交企业所得税
工程的组成,别人挂靠我们单位,建筑工程,老板讲的案例,我不太懂这种比例吗 比如:张三挂靠我们公司 100万的工程 要开70万的进项票 13个点的材料票 要开20万的劳务费 10万要交企业所得税 这十万的所得税是税率25%交2.5万,也就是说,100万的工程要交2.5万的企业所得税,这100万里面还要交一个点的附加税,也就是100万要交10万的附加税
你好老师,公司小规模纳税人 现在疑问的是工资职工薪酬高,每个月要交个税上百,如果薪酬申报低就不用交个税,但是又没有进项发票,这种情况汇算清缴时应纳所得税额就增高了 这样的话,缴纳个税划算还是企业所得税划算
上任会计有发票就做外账,没票不做,现在手上收到发票,我该怎样记借贷
公司一般纳税人,2024年汇算清缴不是小微企业了,25年6月之后还能享受六税两费减半吗
自己公司把,土地卖给了a公司,我们要承担买方的契税10,可以所得税税前扣除吗
老师您好,在建工程待摊支出中的某一项已计提减值准备,现在可能存在部分款项收回,这种情况应该如何账务处理
费用是与向所有者分配利润无关的经济利益这句怎么理解?
如果只能更正申报增值税,企业所得税,不能更正往期认证,挂靠车二手车收入没申报,现要求补申报增值税,企业所得税,这种情况如何处理,
我公司搬了办公室,之前办公室确认了使用权资产,之前办公室年租金是264485.96元,按年金系数2.72做得使用权资产金额719401.8元,未确认融资费用74056.07元,现在我们搬了新办公室,那这个使用权资产怎么做
如果我属于农产品自产自销 享受免税政策,但是我其他业务和这个业务合在一起,拆过三十万,小规模需要交税吗
您好,我老板新注册一个公司,让我把这个新公司 领下来 咋办
刚开始营业的医药销售企业,前期除了购进货物进项发票还有其他进项发票,导致进项大于销项,这种情况会不会有什么风险?