同学你好,这种情况下,需要把申报表进项转出更正为一次的金额,附加税也更正为申报一次的数据,建议到当地税务局报税大厅窗口,找服务人员进行更正申报处理。
老师,请问一下在电子税务局上已申请通过取消作废红字信息表一份(8月重复开上传即进项税多转2次,一般纳税人出口企业,增值税及附加税已申报交税),现需更正申报要如何操作(多交税),增值税涉及退回多交的,附加税也多交需退回,出口退税也受理通过了,要如何更正申报表填数
您好老师,我想咨询一下,我遇到的第一个问题是我今天7月2日开票中出现了去年11月份已经开过的增值税专用发票,然后我就去税务局找工作人员,工作人员在电脑上撤走这个这个重复发票过程中又出了 “汇总操作期间,得先申报才可将重复发票撤走”的提示, 然后我就找我们企业的会计让她先在税务官网先申报不交税操作 , 但是紧接着就出现了第二个问题:会计在申报过程又出现 【 您当前开票数据中存在“应税服务”发票信息,但营改增纳税人类型是应税货物劳务,无法进行申报提示”】=【出现“应税服务”问题的原因我找出来了是“我将上个月即六月份的一张9万多元本该开13%税率的发票错误的开成了6%税率问题】, 那我如何解决出现的这些问题啊,步骤是怎样的啊,老师
麻烦各位老师解答。我们是增值税小规模纳税人,2022年3月发生了销售退回,销售是税费已缴纳,当时还是税控盘,开具了对应金额的红字发票,在4月进行一季度纳税申报的时候也对应的在增值税及附加税费申报表中填列了负数金额,对应税款并未进行退回,账面在应交税费-应交增值税(销项)借方余额。在2023年4季度发生了销售收入,开具了增值税发票,在缴纳税款时税务大厅说要在发生冲红的当期体现,本期不能抵扣,当期报表中已经体现了,现在要怎么操作呢?也无专管员联系沟通过发生的负数税费是退税还是发生应税服务后做无票收入抵扣,挂账了成
老师 我们单位是一般纳税人 2月份给A公司开了一笔162万的专票 A公司也抵扣了,我们增值税和附加税正常申报的但是到现在为止还没缴款,但是刚才得知消息A公司的合同要重新签,那162万的专票就需要开红冲,所以我想问几个问题:1.我们公司的税款还没有交 影响红冲吗?2.对方已抵扣,红冲的话是需要对方提供红字信息表的对吗?3.我们单位印花税是季报,所以已开的162万这个报表期也是要正常申报的吗?4.这笔162万的发票红冲以后,应该会按新合同再开一笔发票,所以这个162万相应的税款是等税务局退回还是能抵顶新开发票的税款啊?
税务查到22年,23年有几笔收入应当提前一两个月计入收入缴税,现在要求更改相关月份申报表,如把22年五月份的收入提前改到三月份,更正增值税申报表为无票收入,再更正五月份新增一笔负数再新增一笔正数开票收入,金额都不大,销项税也就几十百八块,只是要求非要提前按相关日期申报 问题一,这样更改的同时会产生滞纳金,进项税的也是五月勾选的抵扣,提前到三月,就抵扣不了了,要么后期抵扣要么申请留抵退税,附加税也会有变动。会涉及到应交税费相关科目,营业税金及附加的变动,现在是24年,怎么更改22年相关月份有变化的科目,还是在24年做调整。怎么调整。 问题二,22年企业所得税汇算清缴过了。23年也已经汇算清缴过了,现在是24年,应该怎么调整22年的相关事项。
老师,我想咨询一下,我们公司现在面临一个库存量比较大,个体户,个人流水过大,而且平时基本不开票给客户,客户也不要求开票,这样的情况该怎么解决不被税务查出问题呢,我们公司是饮料酒水经销商
网络公司给客户做维护然后维护半年增值税6千。是安装每个月来做增值税确实还是一次性来确定
老师,每年一次性发工资4200元,每月工资代扣代缴怎样填写?
老师,是成立个体户或有限责任公司那种好?
老师,个体户与有限责任公司之间有什么区别?
老师,个体户老板给员工发工资需要个税代扣代缴吗?
老师,有个员工工资9月份是5800,10月份1000,那他九月份是不是得交个税了,前几个月没有他的工资。现在还没有报他的个税,我是今天给他用公户转了两笔工资,一笔是9月5800,一笔是10月1000。我可以那样操作吗,报个税的时候9月填1000,10月填5800,这样是不是就不交个税了。我想知道正确答案,不懂的老师别回复,回复不对我投诉你
IPO过程中财务主要做什么
老师,有个员工工资9月份是5800,10月份1000,那他九月份是不是得交个税了,前几个月没有他的工资。现在还没有报他的个税,我是今天给他用公户转了两笔工资,一笔是9月5800,一笔是10月1000。我可以那样操作吗,报个税的时候9月填1000,10月填5800,这样是不是就不交个税了。我想知道正确答案,不懂的老师别回复
对公付款,报销单后边附的原始凭证,发票,合同,打款回单,还有什么