您好 主表上没有提供的服务栏次 不好填写的

老师,我们是商贸公司,提供的还有服务,增值税主表上填的有本年累计的货物销售额,服务费只在附表上有,现在我们想往主表上填,填在哪一行次呀
老师,我们是商贸公司,提供的还有服务,增值税主表上填的有本年累计的货物销售额,服务费只在附表上有,现在我们想往主表上填,填在哪一行次呀
老师好,填写增值税纳税申报表,是不是就是填写下主表的应税货物销售额,本月数。还有附表一的未开具发票销售额,及附表三的本期服务不动产和无形资产价税合计额,9%的填写在9%的,5%的填写在5%的,6%填写在6%的,具体有哪个填写哪个。简单来说就是填写一下不含税销售和销项发票,进项简单核对下OK,再点生成主表,再申报,对吗
老师,我们是一般纳税人的商贸公司,本月开具了一张现代服务费的专票,那我在申报税的附表一这个服务费的金额要填写在什么地方,是第2行的应税货物销售额,还是第3行的应税劳务销售的,或者是其他的地方?
老师你好,请问下,增值税主表当中有个应税货物销售额。但是本月我们都是服务类销售。附表1中我们会填写6%的服务。那么主表中的应税货物销售额我们也需要填写上去吗?
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老师好!我们是铝材厂,铝材有板,排,棒共3种,税收编码是一样的吗
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老师,请问年底12月做账需要做一笔分录本年利润结转未分配利润吗?
好的谢谢
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
老师,麻烦再问您一下,填写在主表应税劳务那一行可以吗
劳务跟服务不是一个意思啊 不需要填写的
好的,那我这边有个财务负责人要求这么写,后期有啥影响吗
您填了看下后面税额是自动匹配13% 还是可以手动填写税额
嗯?您说的啥意思
就是劳务对应的税率13% 您填到应税劳务 看税额是自动带入还是可以手动自己填写
我们开的是6%的服务费
我知道 修理修配劳务那栏对应的是13%税率的发票的