你好你填写附表一然后主表自动带出来的

老师,我们是商贸公司,提供的还有服务,增值税主表上填的有本年累计的货物销售额,服务费只在附表上有,现在我们想往主表上填,填在哪一行次呀
老师,我们是商贸公司,提供的还有服务,增值税主表上填的有本年累计的货物销售额,服务费只在附表上有,现在我们想往主表上填,填在哪一行次呀
我们公司是一般纳税人,对公收到1万元的服务费,未开具发票如何报增值税,填在申报表附列资料(表一)中的第五行,提示我公司在税务机关登记的是【应税货物及劳务】增值税纳税人,第五行数据应为0
老师你好,我们是外贸企业,有一批货物出口转内销,账务处理我做的是,借:主营业务收入(外销),贷:主营业务收入(内销),增值税应交增值税(销项),增值税申报表表一,在填报时,开具其他发票销售额第18行,按照本月实际开票填写。转内销的销项税额在未开具发票,第六列,第一行填写。现在出现的问题是,增值税申报主表中收入合计与账套中的收入不符,相差金额就是调出去的税额,报表应该怎么填写?
在《增值税纳税申报表》中,将《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料》“应税行为(3%征收率)计税销售额计算”第8栏“不含税销售额”填入第1行“(一)应征增值税不含税销售额(3%征收率)”“本期数”“服务、不动产和无形资产”列;将代开的增值税专用发票开具的金额填报申报表第2行“税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额”“本期数”“服务、不动产和无形资产”列;将自开和代开的增值税普通发票开具的金额填报申报表第3行“税控器具开具的普通发票不含税销售额”“本期数”“服务、不动产和无形资产”列。中,税务局网站不是要求第一行金额要大于等于第二行加第三行金额吗
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
我现在问的就是附表一,没有主动带出来
我的服务费要填写在什么地方
你填写在6%那个行次
你看懂我问题了吗?
我看明白你的问题了,你看的是附表一吗?你上面上传是主表,我说的是附表一6%税率那行一般计税那,我描述这个你看明白了吗
附表一是自动带出的,但是主表怎么填
?我们是填写附表一主表自动生成,这个的话你写劳务那个行次
你们这个回答的,不同的人回答的都不一样,另外一个老师说服务费不属于劳务,如果没有可以不用填,我到底填不填呢
你好,这个不填,你主表数据怎么出来呢,肯定不属于货物,就两个行次,只能填写下面