借预缴增值税4357.8 贷库存现金4357.8 附加税做借税金及附加 435.78贷应交税费435.78,借应交税费 贷库存现金435.78 借未交增值税4357.8 ,贷预缴增值税4357.8 后面交附加税做借税金及附加 贷应交税费,借应交税费 贷银行
建筑公司有异地项目,7月份异地预缴增值税4357.80元,附加税435.78,当月回来报销,报销时应怎出分录?8月份应缴纳增值税23000元,减扣上月异地预缴的4357.80元后才做为当月应缴增值税,还有附加税,这个月的分录又应怎样做?
建筑劳务公司10月份应交增值税10万,异地项目预缴增值税款40000、附加税3000、企业所得税800、印花税100;在报税的时候怎么填附加税、印花税?
老师,建筑业11月份异地预缴增值税,当期有进项抵扣留底,没有再补交税,这个预缴分录和抵扣分录应该怎么做呢?
一般纳税人,昆明建筑行业2021.12月份开票230万,2022.1月份在异地预缴纳了增值税以及附加税,然后机构所在地申报增值税时候,扣除了预缴金额以及进项税额,分别缴纳了增值税附加税,这个过程,12月份跟1月份的会计分录分别是哪些?
8月中申报了异地增值税及附加税,税期前才缴纳异地税,税期前在电子税务局申报税费时,可以抵减异地增值税及附加税,那么8月份月末结转增值税时,抵减的预缴附加税怎么做帐呢?借:销项,贷:进项、预交增值税、转出未交增值税,那还有抵减了的附加税放哪个科目呢?
你好老师,我企业没用运营,自然人电子税务扣缴端能不能个人所得税申报零?
我们上个月主营业务应收销项是54348元。增值税是6252.43元,主营业务成本是48095.58元,增值税6252.42元,这个申报对吗?
企业所得税年报中工资支出中的账载金额和实际发放金额的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12计提50000元工资 但实际发放43000 该怎么填
老师您好,公司小企业会计准则,融资租入的固定资产,比如开始入账时 借:固定资产-融资租入设备,应交税费-(进项),贷:应付账款,那么后期还款开具利息发票的分录怎么写分录呢
刘艳红老师,您好! 今天有时间吗? 需要请教一下您
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?