你好,同学。 你这里结余,结转指的是正常的收入-支出后的余额,如果结余是属于非财政收入-非财政支出,就是非财政结余。

2X19年9月,某事业单位共收到财政拨款收入2500000元,“事业支出”科目下“财政拨款支出”明细科目的当月发生额为2400000元。月末,该事业单位将本月财政拨款收入和支出结转。不考虑其他因素,下列账务处理中不正确的有( )。 A 借:财政拨款预算收入2500000//贷:财政拨款结转——本年收支结转2500000 B 借:财政拨款结转——本年收支结转2400000//贷:事业支出——财政拨款支出2400000 C 借:财政拨款预算收入2500000//贷:财政拨款结余——结转转入2500000 D 借:财政拨款结转——本年收支结转2400000//贷:财政拨款结转——年初余额调整2400000
老师,请问支出非财政拨款收入,计入行政支出还是其他支出,年底怎么区别非财政拨款结转、结余,非财政拨款支出怎么单独反映
年末,“事业支出”科目的本年发生额为762000元,其中,财政拨款支出385000元,非财政专项资金支出236000元,其他资金支出141000元。分别将其转入“财政拨款结转—本年收支结转”、“非财政拨款结转—本年收支结转”和“其他结余”科目.3.要求:根据以上经济业务,为该事业单位编制有关的会计分录。
老师,财决02表我这样填,您看对不对: 年初结转=年初财政应返还额度 本年收入=财政拨款收入+其它收入 本年支出=财政拨款支出+其它支出 收支结余=本年收入-本年支出 结余分配=收支结余 但是我今年非财政拨款结余是6597.06,与结余分配的4892.69不一样(但要是加上去年非财结余1704.37就一样了),这样填会不会影响我明年期初的非财政拨款结余数?
如果预算会计分录是计入行政支出,那么年底是结转至财政拨款结转结余,那非财政拨款结转结余里面还有余额,账还没有平,这个如何处理?
你好,想问问关于公账上直接扣除了上个月水电费,是否需计提?工资和社保费用这些也要计提吗?但工资都是1号发放,除了节假会迟一两天
您好,我们公司没有开通社保账户,是不是就不用申报社保
老板朋友用我们工程公司签了一个工程合同。我们给甲方开了发票,收到了甲方的工程款,工程款到了后转给了老板朋友。分录怎么做账才是平的请老师指导
请问老师享受先进制造业加计抵减政策需要企业是高新企业条件吗?
老师,提问,有个员工12月份是在另外一家公司入职,然后是1月份发12月份工资,但是1月份要给他在其它另外一家公司买社保,然后1月份给他发工资,这两者会有冲突吗
老师,之前的会计把应收账款的余额少记了3万多,导致现在对方单位把钱付完了,应收账款的借方多出来3万多,之前的账一直是手工做账,现在资产报表上的应收账款出现负数了,该怎么调整
公司房租没有入账,但是有装修费,装修费可以入账税前扣除吗?
12月发的年终奖,必须1月份申报吗?我1月已经扣了个税了 忘记申报年终奖?该怎么办?
建筑公司干工程,剩余1百多万元,发包方让建筑公司签了承诺不予收款协议,剩余1百多万不给了,这一百多万要确认收入交增值税所得税吗?
老师,之前代账公司做的账,因为没有做银行账,导致期初应付职工薪酬有17万,本来一般已计入和已发放工资金额相差不大,这样期末已发放大于已计入将近7万,在申报企业所得税是,就按报表的金额填吗?