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请问一下老师一般纳税人还没收到货物成本发票,怎么做暂估分录呀,收到后怎么做?会不会先多交税啊?

2020-09-12 14:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-12 14:24

借库存商品贷应付帐款 发票到了借应付帐款贷库存商品 借库存商品 进项 贷应付帐款 没有销售出去不多交

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快账用户2567 追问 2020-09-12 14:27

好的,已经销售出去了开了发票没收到款,也还没收到进项发票,那报税的时候不是还没收到进项抵不了销项那会先多缴税的吧

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齐红老师 解答 2020-09-12 14:32

你有其他的进项吗 拿其他的来抵扣

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快账用户2567 追问 2020-09-12 14:33

这样呀,那暂估后面收到的进项税额都是会留抵到下月的对么

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齐红老师 解答 2020-09-12 14:34

是的,只能以后抵扣的

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快账用户2567 追问 2020-09-12 14:38

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-09-12 14:40

不用客气的, 应该的。

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借库存商品贷应付帐款 发票到了借应付帐款贷库存商品 借库存商品 进项 贷应付帐款 没有销售出去不多交
2020-09-12
 你好    你暂估金额和你发票 金额一致吗? 还有 你这个具体是什么业务 。这样才好判断科目的
2021-05-15
你好,按预付款的金额暂估入原材料就可以了。
2021-05-09
同学,你好 借:库存商品——暂估 贷:银行存款
2022-05-05
您好,1借应付账款,贷银行存款。2借银行存款,贷预收款项。
2020-09-29
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