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老师,一般纳税人,先收到货,跨月后收到发票然后付款,这个分录怎么做呢,成本是不是也需要调呢

2024-09-10 14:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-09-10 14:06

你好!你先暂估入账,然后拿到发票,就红冲,然后按发票重新入账

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你好!你先暂估入账,然后拿到发票,就红冲,然后按发票重新入账
2024-09-10
借:销售费用-运费 增值税-进项 贷:银行存款
2025-02-11
你好,付定金和尾款,借:预付账款                                  贷:银行存款 收到发票和货:借:库存商品                         应交税费-应交税费-进项税额(一般纳税人当月做了发票认证的话)                       贷:预付账款
2020-11-04
借库存商品贷应付帐款 发票到了借应付帐款贷库存商品 借库存商品 进项 贷应付帐款 没有销售出去不多交
2020-09-12
同学您好,借管理费用-明细科目应交税费-应交增值税(进项税额)贷银行存款
2021-11-20
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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