咨询
Q

A9财务软件录好本月凭证后做期末自动结转时,说5001与1405的子科目数不一致怎么办

2020-09-12 17:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-13 14:39

处理办法:删除结转本期损益的凭证,重新结转本期损益,可能是因为你结转本期损益后,又反结账修改了这两个科目的子科目数据,才会出现你说的现象。

头像
快账用户4192 追问 2020-09-13 15:30

好的,谢谢老师!

头像
齐红老师 解答 2020-09-13 15:32

祝学习进步,工作顺利

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
处理办法:删除结转本期损益的凭证,重新结转本期损益,可能是因为你结转本期损益后,又反结账修改了这两个科目的子科目数据,才会出现你说的现象。
2020-09-13
这种情况把账套倒回去到2022年,把那几笔凭证删掉。您的系统能反结账吗?
2023-01-31
你好 你们租赁进来的房屋装修的吗 是的话你可以根据完工进度来做,借长期待摊费用,贷应付账款 支付多少及应付账款贷银行存款 全部完工了之后,你全部都做到了长期待摊费用里面。 完工次月开始分摊,借管理费用等 贷长期待摊费用。 这个不做固定资产,他也不用录入固定资产卡片。
2025-03-14
同学,你是在做学习笔记吧。
2024-07-02
那你这如果应交税费,增值税总的二级余额是一致的就没问题的。 贷方余额是要交的税,借方就是留抵的金额。你是按总的二级是否正确来分析
2020-10-06
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×