560填在增值税申报表主表第23行
一般纳税人,18年成立缴纳的280元税控盘费,一直没抵扣,现在可以补抵吗? 增值税纳税申报表附表4中第一行增值税税控系统专用设备费及技术维护费,本期发生额写280元后,需要在主表中哪一行填写数据吗?
增值税税控系统技术维护费可以作抵扣,报税时附表四,填一下,上次账里有280元,这次280元,共560元。是这样填吗?提交后,增值税申报表里560元填那里
1.请问今年3月份有增值税税控系统维护费280元,在帐上已经做了会计分录: 借:管理费用-办公费280 贷:银行存款280 税额增值税申报还没有抵减这280,但是也做了抵减分录 借:应交税费-应交增值税-减免税款280 贷:管理费用 280 请问这样会计处理合理吗? 2.这280元的维护费,在3月增值税申报时没有在附表四税额抵减情况表中填写,那么现在申报6月增值税时可以在附表四中补填上税额抵减本期发生额280吗?
老师,增值税纳税申报表附列资料(四),税控系统维护费,是填了主表才可以填吗?那填的280元数,会不会在主表上自动减?
老师,我们交的税控设备维护费280元,当期没有收入,在申报当期增值税时,要不要在附表填上这280元?还是不填,等后期有收入需要抵扣时再填?
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关于交易费用,比较乱!
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您好,减免税申报表也是要填的