开具发票时入账,取得专用发票可以抵扣进项税。
环球公司为增值税一般纳税人税率为13%,原材料按计划成本核算公司19年发生的经济业务如下,采用银行汇票结算结算方式采购原材料一批,进价10000,增值税进项税额1300,材料已入库,该材料计划成本为10100;公司将交易性金融资产抛售兑现,初始成本50000,账面价48000元,交易价51000交易价款已存入银行;公司出售一项固定资产,售价100 000收存银行,已知该固定资产原价为100000,已提折旧20 000,已计提过减值5 000,清理工作完毕;年末确认本年合同收入和合同费用。该设备安装服务合同总收入为2000万,预计合同总成本为1600万,合同价款在合同完成时收取。该合同属于在某一时间段内履行履约义务,累计至到本年末,该服务的累计履约进度为60%,前期已累计确认合同收入500万元、合同成本400万元;某月公司采购入库的一-批材料,月未发票账单仍未到达,对该批材料估价10 500元入账;年末对归入其他权益工具投资的甲公司股票进行期末计量,年末市价相对于原账面价上涨100 000;将持有的面值为100 000元的未到期、不带息银行承兑汇票向银行申请贴现,得到贴现款92000
公司项目分包给第三方,闭口合同,价款已经明确确定,不会改变,还没有给对方款项,对方也未开票,根据权责发生制和配比原则,计入成本,问要将主营业务成本和增值税入账(合同已经明确为一般纳税人税率9%),价税分离计提对不对?如果是,分录怎么做?
2020年9月根据维保服务合同开票给对方,没有提供劳务服务没有收到钱,已确认主营业务收入,没有结转主营业务成本,已缴纳相关税费,按照这笔收入申报了财务报表和所得税。 9月做的分录是借应收账款 贷主营业务收入 应交税费—应交增值税简易计税 2021年才会提供服务,想在21年确认收入结转成本。 2020年第四季度的报表和所得税还没有申报, 想在2020年10月把这笔收入调整一下,不计入2020年的收入了,不知道怎么做分录,麻烦老师解惑。
1.某公司为增值税一般纳税人,从事多种经营,2020年6月有关经营业务如下: (1)采用预收款方式销售自行开发的楼盘,当月收到预收款327万元。该公司采用一般计税方法计税。 (2)将一批自产产品对外捐赠。产品实际成本为50000元,售价(不含增值税)80000元,适用的增值税税率为13%。 (3)购入生产用原材料一批,取得对方开具的增值税专用发票一张,发票上注明的价款为100000元,税款13000元,该发票月末时还未经税务机关认证。材料已运达企业并验收入库,款项已支付。 (4)6月10日采取分期收款方式销售一批商品,不含税总价款为300000元,成本180000元,合同约定货款分别于2020年7月20日、8月20日两次等额支付。该商品已于6月10日发出,公司在合同规定日期收到相应价款和销项税金。作出各项会计分录
甲股份有限公司(以下简称“甲公司”)为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。甲公司经营实现多元化,除生产销售相关产品外,还专门承接建筑设计业务。假设销售价款均不含应向客户收取的增值税税额。2×18年9月10日,甲公司与W公司签订一项固定造价合同,为W公司承建一栋办公楼,合同总价款为2000万元,预计合同总成本为1500万元。假定该建造服务属于在某一时段内履行的履约义务,并根据累计发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定履约进度。至2×18年年末已经发生合同成本600万元。2×19年初,因W公司欲更改设计,双方协商之后决定,在原办公楼基础上增加一部分设计作为企业员工食堂,因此W公司追加合同价款300万元,甲公司预计合同成本将增加140万元。计算甲公司2×18年年末的履约进度,以及应确认的合同收入和合同成本;判断2×19年初发生合同变更的业务处理原则,同时请说明应进行的会计处理。
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
老师, 2月5号收到A公司的发票3万元,2月9号A公司把这张发票红冲了 这2张发票我要做分录吗?
谢谢老师
祝学习进步,工作顺利