您好,是您6月235号凭证导致,确认冲回即可。
老师您好 我做销账的时候遇到了个问题 就是在销美元的时候 原币余额已为0 但本币有可能因为汇兑损益的关系有余额 那怎么做才能把本币的余额也销为0呢 第二张图是我做账的分录
老师 销账时还剩下一个本币金额怎么销掉啊 好像是守6月份汇兑损益结转的影响 那怎么做分录才能把这本币也销为0啊
销帐的时候 销外币时 本币还会有余额 是收汇兑损益的影响 那分录应该怎么做才能让本币也没有余额呢 详细的分录能列一下吗 老师 谢谢 下图是各个明细和我做的分录
老师,我有个很烦恼的问题,我们4月总共付了两次款给香港公司,分别是10万和20万人民币,对方也分别给我们开具两张了invoice发票,分别是15000美元和30000美元,和人民币都是对的上的,7月我们之间的合作结束,向香港申请了退回剩余款项,金额为8000美元,人民币5万4千元,我们已经入账45000的费用发票,现在退款了8000美元,应付账款为-5万4千元人民币,我这个入账和发票怎么调整呢?如果把30000的这张发票重新开具的话,那就是需要重新开具22000元发票,但是我这个因为用的都是应付账款科目设置了外币核算,把22000入账的时候需要填写那个个汇率,这个汇率是自己计算吗?麻烦老师帮我看看这个问题,我已经问了很多老师了,回答的都不太清楚,实在不知道怎么解决
老师您好,公司2022年8月收到了供应商开的美金发票 USD 540500(发票汇率6.4602,折本位币是3490331.01),2022年9月收到其中USD308000(当月结算汇率是6.53,折本位币2011240.00),11月收到USD232050(当月结算汇率6.47,折本位币1501363.50),因为忘记调汇了,导致现在查账应付账款贷方有余额23772.49,要怎么调账呢? 借:以前年度损益调整 23772.49 贷:应付账款 23772.49 这样子做分录的话,有个问题就是,查科目余额表在该明细科目下,币别显示人民币的有贷方挂账23772.49 币别显示美元的有借方挂账23772.49,要怎么处理,才能使两个币种的分别查账的时候是平衡的呢?还是分录做错了呢?
公司卖使用过的车亏了,购时时55500元,卖价22800元,请写下分录呢
押金客户刷的pos机,最后到公户上了,现在要退给客户,可以直接退到到个人卡吗?
这个题目不应该是计算利息的终值嘛 你看一年2次 每次是100000*6%/2=3000 3000*(p/F,3%,6)=3000*1.1941=3582.3 不应该这么计算嘛
老师,老板投入资金到公司,财务上要怎么走流程?
什么什么公司就都是有限责任公司在自己承担范围内承担责任?
老师您好,请问我们公司承接了一项活动,负责参会人员30人的餐费6000,还有参会人员做的大巴车1500源,分别怎么入账呢
卖货收到了现金,原始票据应该是什么
在实际工作中,1、金蝶系统固定资产按年限平均法折旧,但是汇算清缴的时候采用了固定资产一次性扣除,账务还需要处理吗?需不需要去确认递延所得税资产和负债。 2、无形资产会计上正常摊销,税法上研发加计扣除,导致的应纳税所得额的这个需要账务处理吗?
老师,我是固定资产投资,我是不是要问下他1.1个亿是现金出的还是估价?如果是估价如何入账
老师,如果公司新员工在这个月从4月份开始补交社保,但是4.5月份没有申报过工资,是不是要把4.5月个税更正申报啊?
什么叫确认冲回呀
您好,就是原分录相同,金额相反,视同未发生。