你好,同学。你这个本币的金额是哪里来的,是汇率差额导致的。
老师您好 我做销账的时候遇到了个问题 就是在销美元的时候 原币余额已为0 但本币有可能因为汇兑损益的关系有余额 那怎么做才能把本币的余额也销为0呢 第二张图是我做账的分录
老师 销账时还剩下一个本币金额怎么销掉啊 好像是守6月份汇兑损益结转的影响 那怎么做分录才能把这本币也销为0啊
销帐的时候 销外币时 本币还会有余额 是收汇兑损益的影响 那分录应该怎么做才能让本币也没有余额呢 详细的分录能列一下吗 老师 谢谢 下图是各个明细和我做的分录
老师你好,关于当月收到货和银行存款已付款,产品也做出来销售了,但是采购的发票要下个月才能或者两个月后才能收到,关于当月发货要结转销售成本,这个成本是怎么计算,那么收到发票后又怎么处理呢。我们是一般纳税人,采购的原材料有普票和专票。 付款用 借:预付账款 500 元 贷银行存款500元 收到货:借:原材料500 元 贷应付账款500 元 当月做出来的产品销售后 借应收账款贷主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税额 那么结转成本借:主营业务成本 500贷:库存商品500这儿可转成本是500元还是把五百元扣掉可以抵扣后的金额
老师你好,我司是外贸企业,只对外销售,因对方先付30%货款也就是6月份汇4.5万美元给我们,会计这边记账是按照6月份初的第一个工作日汇率中间折算价是6.7790 1. 借:银行存款-美元账号 305055 贷: 预收账款305055 元 。然后2.去银行结汇做的分录, 借:银行存款-人民币 304055 财务费用-汇兑损益 1000 贷:银行存款-美元账号305055. 然后美元总订单金额是15万美元 ,对方7月份汇剩下的余额过来10.5万美元,此时7月份的第一个工作日汇率是7.0100, 会计记账 1.借:银行存款-美元账号 736050 贷:预收账款 736050 元 再去结汇,跟上面结汇做的分录一样。而我们销售收入是6月份,也是按照6月份第一个工作日汇率算的。则收入为1016850元。 那我的疑问是:收入的预收账款跟客户汇过来的预收账款金额不一致没平,该怎么操作?
老师我问下奶奶工会经费,税务已经代扣代缴了40%,剩下的60%不知道怎么处理,是计提工资的时候直接计提吗。公司没有工会组织
老师,我们公司在酒店充值了2万,酒店发票开了2万,但是实际消费14390,我当期应该按照14390入费用,还是怎么办
公司卖使用过的车亏了,购时时55500元,卖价22800元,请写下分录呢
想更正24年4季度所得税报表提示这个,具体在哪里操作?
代理记账会计,客户流水比较多,是按类别分类做账,还是按天做账,1天做1笔分录
个人养老金要交个税吗?
做学生食堂的,检查的人过来从食堂拿了一些食材走去做检测,按食材的进价付了现金,这个怎么做账
公司卖使用过的车亏了,购时时55500元,卖价22800元,请写下分录呢
押金客户刷的pos机,最后到公户上了,现在要退给客户,可以直接退到到个人卡吗?
这个题目不应该是计算利息的终值嘛 你看一年2次 每次是100000*6%/2=3000 3000*(p/F,3%,6)=3000*1.1941=3582.3 不应该这么计算嘛
是做了汇兑损益结转导致的 那如何做分录才能把这个本币余额为0呢
如果是汇兑损益导致,计财务费用。