你好同学,你这里如果说只是相差一点点尾数,那么这个尾数直接冲进你的入账成本就可以了。

国有企业按照净价记账,计算出税额+不含税金额=需开票金额 与供应商根据结算单的含税金额实际开票金额相差几分钱 尾差问题如何解决,企业如何解决
我们是小规模企业开具增值税专票税率1%,但对方要求我们开9%的增值税,我们是开具不出来的,所以只能修改合同增金额 按照9%的合同总金额:94.8200 代缴税率8%,税金7.8W 代缴税额:6.9 分包1%抵税额0.8699 税差分摊(移动)0.0214 综合税(地方)0.83 账面差额(利润)税:0.1745 折算税后单价(1%)2014.55 分包合同价(1%税率)86.82 想问下要如何倒推回去,倒推到94.28W
老师公司购入一辆车公对公转账50000元,对方销售公司只能按他们公司系统的最低售价52000元开机动车发票 老师上班了吗,关于昨天跟您讨论的,公司购车销售公司发票多开的问题我总结了一下,目前可能有三种解决方式您参考一下 1.按发票的金额入账,差额放到营业外收入,正常入固定资产正常抵扣 2.根据支付的比例算不含税金额、稅额,分别做固定资产和进项(本方法实际做账金额小于发票金额) 3.按发票入账,差额做现金支付 您觉得这三种办法哪种的风险最小?
某零售企业(一般纳税人)2020年10月初“库存商品”账户余额15000元,“商品进销差价”账户贷方余额3900元,10月份发生下列经济业务。(1)、购进商品取得专用发票,进价金额43290元,进项税额5627.7元,款已付,商品入库,售价金额50000元。(2)、销售商品取得不含税售价金额:51000元,款已收到现金存入银行,同时结转商品销售成本。(3)、盘点商品,商品实存金额大于账面金额的差额为150元(售价),原因待查,上月综合差价率26%。(4)、月末按综合差价率计算法计算并结转本月已销商品应分摊的进销差价。要求:①做出上述业务的会计分录。2计算“库存商品”和“商品进销差价”账户的月末余额,计算月末库存商品的进价金额。上面的业务的会计分录怎么写还有要求里面的题目怎么做
某零售企业(一般纳税人)2020年10月初“库存商品”账户余额15000元,“商品进销差价”账户贷方余额3900元,10月份发生下列经济业务。(1)购进商品取得专用发票,进价金额43290元,进项税额5627.7元,款已付,商品入库售价金额50000元。(2)销售商品取得不含税售价金额:51000元,款已收到现金存入银行,同时结转商品销售成本。(3)盘点商品,商品实存金额大于账面金额的差额为150元(售价),原因待查,上月综合差价率26%。(4)月末按综合差价率计算法计算并结转本月已销商品应分摊的进销差价。要求:①做出上述业务的会计分录。2计算“库存商品”和“商品进销差价”账户的月末余额,计算月末库存商品的进价金额。题目都是完整的要求里面的会计分录还有第②个计算题目怎么算
这个月刚接受一家财务,发现之前的会计账上 将兄弟公司开进来的一张发票做了借:工程施工,应交税费-应交增值税-进项税额,而且在12月份结账的时候,年底结账时将进项税额全部做了转出未交增值税。但是入职1月份在勾选发票时,发现这张票并没有勾选认证,于是我在1月勾选认证抵扣了,现在才发现之前会计将兄弟公司开进来的这发票。做了账务处理,但是不知道为什么没有勾选呢,而且已经年底结账了,应交税费之前会计勾选认证的金额竟然跟账务上进项不一样,这我现在如何处理?如果我现在招之前财务12月份做的。进项冲销的话,那我下月勾选认证的话,不就跟这个月的对不上了吗?
老师,我在哪个环节计算这个税金加成本去跟这个售价去对比,我想利润少的,有些产品就不准备生产了,正常白酒企业的这个毛利率在多少区间?售价156元,成本72元,这种产品有必要保留吗?怎么判定的
老师,2022年之前的会计将认缴制2000万注册资本做了实收资本,借方查不到是怎么录的科目,在2024年注册资本减资成200万后,另外一个会计在24年12月份做实收资本1800万的调整,借:实收资本1800万,贷:其他应收款个人1800万,这下实收资本但是调正确了,但是其他应收款个人头上就多出了1800万的虚数,我想在25年把它调了,于是我做了一笔 借:其他应收款个人1800万,贷利润分配-未分配利润1800万,我结转后,其他应收款个人数据调正确了,利润表也没有收到影响,就是资产负债表上未分配利润多出1800万,这个1800万期末数怎么样才不结转到下一年度的期初数呢?
以前留抵税额,不知道是什么时候的,这次申报被减掉,做账如何做掉这个金额
你好老师 增值税申报表的第一行第一栏 按适用税率计税销售额 是不含税销售额金额对吧
老师,公司销售一单价为5万元(市场价)的机器,赠送成本价为2000元的配件给到客户,然后由于补贴要体现机器售卖价是5万元,发票也要按5万元开到机器上,那请问赠送的配件该怎么处理?
老师,如果外孙女未成年人名下有一套房子是可以办公用的,外公注册公司的地址是这套房子的,是否可以签租赁合同,然后代开租赁发票给公司的?
老师,收到别的公司养老咨询服务费发票,可以专票吗?怎么入账
给个人开发票需要写上身份证号码?
老师好!本年利润在借方表示盈余,如何做凭证
慢慢的肯定会多,新建一个成本中心,把尾差部分都纳入进来吗?那企业审计检查的时候,会出现问题吗
不会有问题,这是价税分离后,除不尽导致的。这是正常情况 的。
谢谢老师,那就是单独尾差那部分放在一个新的成本中心哈?
是的,这个直接计成本处理就可以了的