你好 你们免税的话,进项税是不可以抵扣的,直接计入成本就可以了。
收到进项发票,有一个进项税金,分录是借:应交增值税-进项税。那这个进项税金在月末时应该如何做结转分录?
本公司目前是免增值税的,所开的发票都是免税的,本月取得一张进项票,分录: 借:劳务成本 应交增值税-应交进项税 贷:现金 那么到月底结转本年利润时,这个进项税应该如何做分录?
上月勾选的发票找不到,需要进项税额转出,该怎么做分录,上月分录做的借主营业务成本,应交税费应交增值税进项税额,贷库存现金
过道费的本不应该抵扣进项 但我抵扣了 我上个月做的分录是: 借:销售费用 应交税费-应交增值税(进项) 贷:库存现金 月末又做了个增值税科目调整的分录: 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(进项) 接下来我该怎么做调整分录,要具体分录!
本月只有一笔增值税进项,月底结转的时候怎么做分录?是借:应交税费-留抵税额贷:应交税费-应交增值税-进项税额?
老师我们接一个项目需要投标,是对方公司自己的投标网站,我们得上传资料入围,上传了2022-2024年度财务报表,然后回馈2024年的资产负债率超过100%不符合,还有就是得需要2022-2024年度的审计报告,老师这个出具审计报告,可以对2024年的财务报表重新整合吗,也就是只能做出2024年财务报表资产负债率做下调整说明,而不能修改2024年的财务报表是吧,哪位老师懂请详细讲下,审计可以对2024年报表做修改吗
会计科目:应交税费的待抵扣进项税和待认证进项税是什么意思?有什么区别?
老师,有税务局给公司退税的情况么?为什么会退税啊?
我们公司收购了别人的公司A(一个大厦几层楼),自己改了名字为B,A公司的账做到6.30号,B公司的税务申报就是按照A公司的财务报表报的,我们想做7月份的账,按照它们的期初余额建账了,但是发现有好多科目都有余额,但是我们自己公司以后都用不上,该怎么办?有一些往来款,投资性房地产都有余额,但是我们以后都没有,连租户什么的全变了?这种情况我们该怎么办?还沿用它的账吗?那挂着的那么多余额该怎么办?
借 合同履约成本-间接费用 差旅费100 进项税13 贷 备用金113 A项目 23年分录,现在需要把这个改成另外一个B项目备用金,现在备用金的调整分录 借 备用金A项目-113 贷 备用金B项目113
这个题中为什么不用被动稀释的公式来解题呢 求冲减资本公积金额是多少
老师有一个题需要解释下
A公司发货给它旗下多个分支机构,分支机构销售货物之后再把款回给A公司这种,这样财务软件或者进销存要怎么处理合适
法人的个人卡,给临时工发了很多工资,也没申报个税,现在补做费用申报个税,收入该怎么解释合规?
个人转让上市公司股票是否需要缴纳增值税以及个人所得税。 企业转让上市公司股票是否需要缴纳增值税和企业所得税。 取得上市公司股息红利所得。个人是否需要缴纳个人所得税?企业是否需要缴纳企业所得税。
意思是分录直接做成: 借:劳务成本 贷:现金
你好 是的 是这样的。
那如果公司不是免税的呢?开出发票时分录 借:现金 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税-销项税 月末结转本年利润要怎么做分录?
你好 结转本年利润 借 主营业务收入 贷 本年利润 借 本年利润 贷 主营业务成本
税金不需要结转吗?
你好 税金不能结转到本年利润,结转到未交增值税就可以了。
那整个分录要怎么做?
你好 看下老师给你发的图片
明白,谢谢老师
不客气 祝工作顺利哦!