咨询
Q

本公司目前是免增值税的,所开的发票都是免税的,本月取得一张进项票,分录: 借:劳务成本 应交增值税-应交进项税 贷:现金 那么到月底结转本年利润时,这个进项税应该如何做分录?

2020-09-13 14:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-13 14:24

你好 你们免税的话,进项税是不可以抵扣的,直接计入成本就可以了。

头像
快账用户2493 追问 2020-09-13 14:27

意思是分录直接做成: 借:劳务成本 贷:现金

头像
齐红老师 解答 2020-09-13 14:30

你好 是的 是这样的。

头像
快账用户2493 追问 2020-09-13 14:32

那如果公司不是免税的呢?开出发票时分录 借:现金 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税-销项税 月末结转本年利润要怎么做分录?

头像
齐红老师 解答 2020-09-13 14:34

你好 结转本年利润 借 主营业务收入 贷 本年利润 借 本年利润 贷 主营业务成本

头像
快账用户2493 追问 2020-09-13 14:35

税金不需要结转吗?

头像
齐红老师 解答 2020-09-13 14:35

你好 税金不能结转到本年利润,结转到未交增值税就可以了。

头像
快账用户2493 追问 2020-09-13 14:36

那整个分录要怎么做?

头像
齐红老师 解答 2020-09-13 14:39

你好 看下老师给你发的图片

你好 看下老师给你发的图片
头像
快账用户2493 追问 2020-09-13 14:40

明白,谢谢老师

头像
齐红老师 解答 2020-09-13 14:41

不客气 祝工作顺利哦!

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好 你们免税的话,进项税是不可以抵扣的,直接计入成本就可以了。
2020-09-13
姐应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项。
2020-09-11
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
2021-12-02
借主营业务成本 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出
2024-08-20
你好 找不到不需要转出 你问对方要复印件 去税务局报备发票丢失
2021-10-10
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×