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收到进项发票,有一个进项税金,分录是借:应交增值税-进项税。那这个进项税金在月末时应该如何做结转分录?

2020-09-11 23:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-11 23:24

姐应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项。

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快账用户3932 追问 2020-09-11 23:26

那这个在最后结转本年利润时,这个进项税还需要做结转吗?

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齐红老师 解答 2020-09-12 01:25

月末年末结转都可以

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姐应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项。
2020-09-11
你好 你们免税的话,进项税是不可以抵扣的,直接计入成本就可以了。
2020-09-13
借应交增值税销项税 贷应交增值税-贷认证抵扣进项税
2024-01-11
学员您好,把进项税额结转到转出未交增值税科目 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)
2021-08-02
你好,可以结转,也可以不用结转 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
2021-01-28
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