您好 借:其他应付款 贷:银行存款 借:销售费用 贷:其他应付款 如果汇款当月收到发票 可以一起写分录 借:销售费用 贷:银行存款
农行1234付环中物流公司FOB运费2270元,待其开增值税专用发票11%(尚未开具)。那请问如何做账?!也有可能下个用才收到税票,如过几天才收税票,又会如何处理?!
宝丰机械制造有限公司于2019年6月10日申报5月份的增值税。5月份发生具体业务如下:①8日,接受恒天机械有限责任公司委托,自行购买材料为其加工--批产品。购买材料取得增值税专用发票上注明价款1000000元,税额130000元②10日,向恒天机械有限责任公司提交所委托的产品,开具的增值税专用发票上注明价款200000元,税款260000元,货款尚未收到。③4日,接受向天机械制造有限公司委托加工一批产品,主料由宝丰机械提供,向天机械提供辅料。提交产品时,开具的增值税专用发票注明价款100000元,增值税税额13000元,货款已收存银行。④18日,销售生产过程中产生的纸张边角废料,取得含税收入5650元,开具增值税普通发票。⑤20口,购买其他材料,取得的增值税专用发票上注明价款300000元,税额39000元。提货时取得货物运输公司开具的货物运输业增值税专用发票,票面注明价款20000元,税额1800元。货款和运输费用均通过银行存款支付。⑥30日,月底盘点发现,成木5000元的库存材料因保管不善而受潮霉烂。所涉及增值税专用发票均已经过税务机关认证。要求:计算木月请缴纳的增值税
清华园食品有限公司2021年10月发生如下业务:(1)2021年10月10日公司为外单位代加工电脑桌500个,每个收取加工费80元,已加工完成。开具增值税专用发票上注明的价款为40000元,增值税税额5200元,款项已收到并存入银行(2)2021年10月20日公司为外单位代加工电脑桌300个,每个收取加工费80元,已加工完成。发票尚未开具,款项已经收到。2021年11月5日,开具增值税专用发票。(3)2021年10月25日销售产品一批,开具增值税专用发票上注明的价款3000000元,增值税税额390000元,增值税发票已经开具,提货单尚未交付对方,产品也未发货。请应用所学知识分析以上业务,并进行会计核算处理。
清华园食品有限公司2021年10月发生如下业务:(1)2021年10月10日公司为外单位代加工电脑桌500个,每个收取加工费80元,已加工完成。开具增值税专用发票上注明的价款为40000元,增值税税额5200元,款项己收到并存入银行(2)2021年10月20日公司为外单位代加工电脑桌300个,每个收取加工费80元,己加工完成。发票尚未开具,款项己经收到。2021年1I月5日,开具增值税专用发票。(3)2021年10月25日销售产品一批,开具增税专用发票上注明的价款了000000元,增值税税额390000元,增值税发票已经开具,提货单尚未交付对方,产品也未发货。请应用所学知识分析以上业务,并进行会计核算处理。(会计分录)
(四)甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,原材料按实际成本核算,销售商品价格为不含增值税的公允价格。2020年6月份发生交易或事项以及相关的会计分录如下:一(1)5日,购入原材料一批,增值税专用发票上注明的价款为120000元,增值税税额为15600元,材料尚未到达,全部款项已用银行存款支付。(2)10日,收到5日购入的原材料并验收入库,实际成本总额为120000元。同日,与运输公司结清运输费用,增值税专用发票上注明的运输费用为5000元,增值税税额为450元,运输费用和增值税税额已用转账支票付论。e(3)15日,购入不需要安装的生产设备一台,增值税专用发票上注明的价款为30000元,增值税税额为3900元,款项尚未支付。(4)20日,购入农产品一批,农产品收购发票上注明的买价为200000元,规定的扣除率为9%,货物尚未到达,价款已用银行存款支付。(5)24日,企业管理部门委托外单位修理机器设备,取得对方开具的增值税专用发票S中。,上注明的修理费用为20000元,增值税税额为2600,款项已用银行存款支付。
小规模纳税人和一般纳税人在什么科目什么情况下该用含税价或者是不含税价入账怎么辨别
承诺给工人的薪资是不是要给?如果没给的话,有什么方式可以用?
公司购进货物烟酒礼品用于赠送客户账务处理应该怎么核算
公司购进货物烟酒礼品用于公司内部使用需要视通销售处理嘛?
想要注销企业,应收应付全部调平到其他应付款账户,其他应付款账户余额调平到营业外收入,这样可以吗?那季度企业所得税表格,这个数字填哪一列?
老师好,我突然发现24年有一张专票,系统已经勾选认证了,但是账上漏做账了,账面上计提和申报缴纳税款都是正确的,这种情况怎么办?怎么补做账?
24年汇算清缴已完成,25年9月做帐发现24年有一张租赁发票未做帐,24年11-12月已付的社保医保公司未计提,怎么处理?
老师,9月我已经结账了,现在这家供应商的货款说是配送金额上扣减8个点折扣价。那我是在10月份做一笔折扣的账务处理吗?
请教一下印花税咋报的,跟收入采购数据对不上呢,外账报的
老师能不能帮我看一下第三大题呀我有点懵逼学的
好的,谢谢老师!
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