你好!你选其他行就可以了,进项税额转出里面的其他
有发票前面会计已经做了不抵扣勾选,请问第一,账务处理是不是全额入账?第二,纳税申报表是自动填在了表二待抵扣进项税额,这需要转出,还是怎么处理?谢谢
老师,请问税盘去年已全额抵扣,上月不小心勾选认证了,申报表已填进项转出,附表二应该填在哪一行呢?
金税盘在12月份已经抵扣了,1月份想进项税转出,申报表在附表二如何填写,进项税转出的金额填在哪栏里,是填在免抵退税办法不得抵扣的进项税额,还是填在其他应作进项税额转出的情形里
老师,请问上月认证的增值税专项发票,留了一部分未抵扣,在表二中填写了已认证未抵扣数据。那么,这个月申报时填写表二,怎么让上月已认证未抵扣的税费在这个月进行抵扣,在第三行显示数据?
请问老师,增值税及附加税费申报表附列表(二)本期进项税额明细中的这块(见图)填写的内容是不是已经勾选认证了但是没有抵扣的呢?