你好 你怎么会一起来填写。 免税和应税必须要分别核算。 你混着一起来申报和做账的话 就要全部缴纳税费了 有可能税务局认为你放弃免税政策了。 这个之前是有政策规定的 。 免税必须要单独核算单独做账报税的。 你去申请更正申报表 。到时多缴纳的税费退税 少缴纳的税费补税还得承担滞纳金的。

老师,你好 是这样的。增值税申报错误,并且已经扣款了。我又重新更正了申报表。这个应该怎么做.现在,已经收到退回的增值税,应该怎么做账.我们是小规模的。做的是季报。一到三月份的季报四月份申报错误,扣款成功后,税管员打电话过来。说报表错误。所以在四月份更正了申报。然后在七月份的时候才退回增值税和附加税的钱。我这申报的时候和收到退回的税费应该怎么做账?会计科目应该怎么做?我们是小规模的。谢谢
老师你好,我们超市经营免税和应税账目,我一直正常申报。但是税务打电话来说,我申报填报表的时候免税和应税填在了一起,这是什么意思???让我提供发票,他来分,重新更正报表,该交税的缴税,该补的补。可是我不明白为什么会这
老师你好,我们超市经营免税和应税账目,我一直正常申报。但是税务打电话来说,我申报填报表的时候免税和应税填在了一起,这是什么意思???让我提供发票,他来分,重新更正报表,该交税的缴税,该补的补。可是我不明白为什么会这样,这问题严重吗
老师,刚刚税务局的打电话来提醒我们一个个体户申报房产税和土地使用税,本店是汽车维修的。我说为什么个体户也要申报房产税,他说你们经营的房子是租的还是自己的,我说租的,他说那要取得发票,没有取得发票就是漏报房产税了。。。还让我们申报,我们租的房子也要申报房产税吗?老师,我不明白这位税管员的意思是什么
老师你好,我们是商贸企业,一般纳税人,品牌酒的经销商,供货方指导我们市场服务,市场打造,我们开服务费发票给供应商,税率百分之六,会计做账是不是正常做收入,但申报增值税报表时,附表一填销售情况时扣除这个服务费,主表也不显示这部分收入,请问应该怎么填服务费这块
老师,财务人员需要自己刻章吗?
外墙涂料包工包料开增值税发票是几点税
员工在2025年12月在a公司发工资,但是12月提成错误的通过b公司发了,12月在ab两家公司都申报了个税,1月的时候又正式从a公司调司b公司,和b公司合同签的1月入职,这种情况应该怎么办
会计主管和总账会计需要具备哪些能力?以及具体要把哪些方面做到位?
军工专款专用,报销用途先写一个手写的铅笔,等专款下来了才改可以吗
高新技术企业确认收入的分录
老师你好,我们是生产企业,刚刚开始做对外出口业务,我们前期的留抵约有300多万,一直未申请退税,现在做对外出口申请出口退税,会形成全年都一直有留抵的税款,这个税负率该怎么把控呢?
老师,你好,A公司在B公司中占100%的股权,这种关系交母子公司吗
老师,个税手续费返还,我看了下,只有11块多,那还需要申请返还吗?我们公司是小规模纳税人,公司也就五六个人,只有老板工资高,每月交了个税的。
劳务公司那些票可以做成本
老师,有没有截图,分别在哪填,我把之前的申报表打印出来检查下哪里有问题,到时候也好应对
你好 比如表1 (2020年第9号)中的第三条规定免征增值税,应将销售额填入第18栏次四、免税 有一个货物及加工修理修配劳务里面去填写