同学你好 如果现在还没有提供服务,只是先收了款项,是计入预收账款中 借,银行存款 贷,预收账款 提供服务开了发票后再转入收入,确认销项税额
公司收到一次款项,1.对方有一笔转到公司私人账户,可以给他开票吗? 2. 有一笔转到了我公司对公账户,然后不需要开票,是记借银行存款 贷主营业务收入 还是应该分开两笔 记借银行存款 贷 应收账款 再借应收账款 贷 主营业务收入?
其它公司对公转款到我公司,没有开发票给对付公司,应该怎么入账?这笔款算主营业务收入吗?需要报增值税吗?
有一笔理赔款需要致富,发票已开给总公司,现在总公司把这笔款转给分公司由分公司支付,做账目录如下:总公司:借主营业务成本贷银行存款,分公司:借银行存款贷其他应付款,借其他应付款贷银行存款,这样做账是对的吗?老师
老师,公司借款给其它公司,收取一定的利息,收到的利息算其它业务收入?需要开票?缴纳增值税吗
有业务是其他公司挂靠在我公司,款项是由公司账户收入,但这笔款我公司要转出给挂靠在我公司。我们只收取对应服务费。这笔款怎么转出?
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
老师,怎么开不了红字发票呢
服务完成了,就是一直没有开票,也没有签服务合同
同学你好 如果是这样,是需要确认收入和增值税的;
可以暂时计入预付账款,等几个月后如果确实不开票了再做无票收入吗?
同学你好,可以暂时计入预付账款,等几个月后如果确实不开票了再做无票收入吗?——可以的,但不能时间太长;
不跨年都可以吧?
同学你好,是的,是可以的;