同学,你好。这个合同不成立的。

老师。请问一下。 比如材料商给我开10000的普票,税是3000,价税合计13000。材料商不收税钱。那我转10000给材料商。可以签一个材料商表明不收税钱的合同这样吗
就是挂靠我们公司的那个承包商工程完了,我们把税费和管理费收了就把剩下的钱打给他了,然后他可能就是以私人的名义转给供应商材料款,那边可能不能以私人的名义转给公司,所以那个承包商就把钱又打给我们,让我们来转给那个材料供应商。因为材料供应商是跟我们开的发票,我们银行的账一进一出是平的,我们怎么做账。
老师,我们是一般纳税人,我们作为分包跟总包签的合同是简易计税,开3%的普票给总包,提供给这个项目材料跟人工的材料商及劳务公司跟我们签合同,开给我们的是普票还是专票更好?
老师,您好!请问一下,我收到上个月材料商给我的红冲发票7张,但是材料商发票不够,只补了4张发票给我,像这样我本月做进项税额转出的时候可以只转4张发票的税额吗?
老师请问:供应商给我的材料是含税9个点的价格10000,我跟他说不开票,他换算成不含税的是10000*0.91,这样算下来对吗,不是应该10000/1.09吗?
老师您好,小规模纳税人减按1%征增值税,我确定收入的时候也是按1%计算的收入,可是在填报申报表时,硬要让我填营业外收入,本来营业外的那部分收已经包含在主营业务收入里了,在填营业外收入的话不是就重复重复缴税了?我现在怎么处理呢?
老师,您好,请问下差旅费一定要有餐费吗
第四季度预交所得税表里,要填已发放的成本费用,这个填全年发放工资吗包括奖金吗
成本计算中的约当产量是什么意思?适用于什么方面?
#提问#老师,我们现在季度申报的企业所得税申报表有两栏一是:已经计入成本费用职工薪酬,二是实际支付给职工的应付职工薪酬,这两栏需要填我们支付给个人的劳务报酬吗
老师您好,请问报表重分类怎么做呀?
收到保险公司款怎么记分录
请问老师做减资税务要查账吗?要看财务报表上哪些数?
老师,跨年的预收处理,现在税务找了,这个可以怎么解释?
老师:公司的未分配利润过大,应该如何调整,为公司节税?
那应该怎么搞
同学,你得让材料商给你开发票啊,不开发票你怎么入账呢?
老师。开票啊。 我以不含税价格付款。再签订一个以不含税价格付款的合同
你付款1000,材料商给你开1000的发票,这就行了呢。为什么还要签订合同?
不签订购销合同吗? 价税合计1300,材料商和我们约定不收增值税。那我只付款1000。购销合同里约定付款购买价格不含税。
同学,你理解错了,所有的经济合同都是含税签订的,这是法理。如果你签订不含税合同约定不含税的金额,这在法律上是不认可的,无效的。