你好,多发的工资款项职工有退回给单位吗?
老师 17年的账里支付工资的分录错了 导致应付职工薪酬一直挂帐 现在想调整 分录应该怎么做
你好,我想问2019年多计提、多发放2万元,2020年怎么调整?会计分录该如何? 2019年: 计提工资: 借:管理费用——职工工资 贷:应付职工薪酬——职工工资 发放工资: 借:应付职工薪酬——职工工资 贷:库存现金
我19年的工资多发了并已年结,导致2020年的应付职工薪酬余额在借方,我应该怎么调整?如何做分录?
以前年度应付职工薪酬科目下错账,(单位垫款支付个人缴费用借方了,导致应付职工薪酬科目出现借方余额),今年想调账,应该怎么做会计分录
老师问一下 23年的应付职工薪酬之前的账不是我做的,然后导致现在应付职工薪酬贷方一直有余额,我应该怎么调整呢
你好,我想问下(公户转法人20000元备注往来款,半年后拿回一张客户的个人票商品10000元,另一个客户商品8000元发票怎样做账。
如果A公司2016年对B公司投资40万元入股26%,请问如何做账? 假如2025年B公司亏损,A公司的40万投资完全亏损。A公司账务如何处理? 如果A公司想撤股?怎么操作合适呢
老师,您好,老板的亲戚需要拉拢吗
为什么要选D,非金融资产差额不是计入“其他收益”的吗?
老师,这个2022年末发行在外的普通股股数怎么算?
为什么是A?当债权人受让的资产是金融资产时,按照其公允价值入账,非金融资产才才按放弃债权的公允价值加相关税费入账不是吗?
老师,如果说7月末下来,8月1号有新会计接手,7月16号交接的,那是不是也得缺多少发票,统计完了把7月的账做完了才能算完事呀
小规模纳税人收优惠,增值税所得税怎么减免
老师,请问,公司2023年7月租赁一栋房产3年,用于生产经营,每年7月1日支付租金,即租金支付时间为2023年7月1日,2024年7月1日,2025年7月1日,请问未确认融资费用,计算到哪天为止
一般纳税人可以开一个点的普通发票吗
没有,是我做账时候填错了,我现在应该怎么做分录调整过来呢
你好,做发放的相反分录 借:银行存款等科目 贷:应付职工薪酬
我工资是现金发的,就用库存现金吗?
你好,是的,是这样的
好的,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢