同学你好,您的分录是没有错的;
老师您好,一般纳税人营业外收入的会计分录怎样做呢?借:现金1130元 贷:营业外收入1000元 货:应交税金~应交增值税~销项税,结转时分录,借:营业外收入1000元 贷:本年利润1000元,老师我有没有做错?
老师你好,我想问下我这分录有没有错:分录①:借现金1130元 贷:营业外收入1000元 贷:应交税金~应交增值税~销项税130元 结转:借:营业外收入1000元 贷:本年利润1000元 分录②借:原材料~××3539.82元 借:应交税金~应交增值税~进项税460.18元 贷:银行存款4000元 分录③ 借:原材料~××141.29元 借:应交税金~应交增值税~进项税15.41元 贷:现金160元 分录④结转未交增值 借 借:应交税金~应交增值税~销项税130元 借:应交税金~应交增值税~待抵扣进项税348.59元 货贷:应交税金~应交增值税~进项税478.59元 老师帮我看看那里不对,帮我更正下,怕搞错,谢谢
老师,请问一下我是小规模纳税人,开票 借库存现金 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 需要季度结转免税收入 借 应交税费应交增值税 贷营业外收入免税收入嘛?那样的话利润表有营业外收入,企业所得税照样缴纳咯?还是说不需要做结转营业外收入的分录的吖
老师:本月减免增值税,做 借:应交税费-应交增值税 110元 营业外收入 110元 月末结转时:做借;本年利润 -110元 贷: 营业外收入 -110元 可是报表的本年利润比利润表的数字少220元,是分录不对吗?
开办费,和工本费,都计入财务费用手续费行吗
应付账款可以抵成本吗?对方开了发票我们还没付
老师,酒店前厅销售商品按多少税率算呢
朴老师我们是小规模纳税人,开了3%的劳务费,现在老板要升为一般纳税人,又要开3%的劳务费,又要开13%的材料款,这种可以吗,我要怎么要才知道,可以做简易计税
请问老师,固定资产以旧换新,旧空调置换400元,新空调补价1400元,旧空调需要开增值税发票吗
老师,请问单位和劳务派遣公司签订合同,社保部分应该是劳务派遣公司承担吧?
老师,就是我们有个与景区合作Npc项目用A营业执照,还有一个是在景区卖饮料 零食用得是B营业执照。然后应该A公司买的帐篷,但是开成了购买方是B公司买帐篷了4万。但是B公司也可以用这个帐篷。可是A公司就需要找成本费用票,他找的是B公司的零食 水 ,购买方写的是A公司,我做了A公司福利费。这样是不是 不合理。
公司有建筑工程的经营范围。现在想开这种发票,听财务说需要有许可证才能开。没有许可证可以开吗
你好。公司是5月份成立的,6月份的工资是通过劳务派遣平台发薪的,公司对公转给劳务派遣公司,这次支出怎么做分录,这个工资,需要在自然人税收系统里面申报吗?
老师,你好,开销售产品ABCD发票出去,没那么多进项ABCD发票回来,要交很多增值税,有其他办法吗?
好的,谢谢老师
不客气的,祝您学习愉快