你好,可以以后扣 借应付职工薪酬3000,贷其他应付款3000, 借其他应付款5000,贷银行存款5000。
如果给员工个人部分的社保补缴了5000元,实际本月也支付了5000元,但是工资只有3000元,不够抵扣,剩下的2000咋处理呢 会计分录应该如何写
比如,新增A员工实发工资3000元,每月个人社保部分是50元/人,公司部分是55元/人,社保局当月扣除社保不含A员工的部分,在下月一共扣了A员工两个月的社保,分录:计提时借:管理费用-工资3050 贷:应付职工薪酬-工资3050 计提公司社保 借:管理费用-公司社保 55 贷:应付职工薪酬-公司社保55 实际缴纳社保时调整社保 借:应付职工薪酬-工资 50 贷:管理费用 50(个社部分) 借:应付职工薪酬-公司社保 55 贷:管理费用-公司社保55,想问我这样做分录有问题吗?
小规模物业公司给临时工买社保,员工个人缴费部分都是由公司承担,也就是不扣员工社保费,假设某人这个月张某实发工资4000元,个人社保部分是200元,但是他实际到手工资也是4000元,因为个人社保部分公司替他承担了,申报个税的时候收入是按照4000元去申报,还是按照4000+200=4200元去申报呢? 还有老师每一项的工资和社保计提和支付会计分录怎么写? 之前分录是这么写的, 计提工资 借:营业费用-工资4000 贷:应付工资_计提4000 支付工资 借:应付工资_临时工4000 贷:现金4000 申报个人所得税是按照4000元申报的 给员工上的社保分录是 借:管理费用_社保1600 贷:银行存款1600
老师,如果跨年发现工资多计提了,个税也多计提了,社保少计提了,比如工资是3000元却计提成5000元,个税是133元却计提成333元,社保是公司全额买的,账务却处理成公司800元,个人600元,但是其实这1500元应该全部计提成公司的,我应该怎么更正工资、个税、社保呢?还请老师提供完整的分录?谢谢。
你好老师,我们单位社保是单位全额缴纳,就是说,应该扣的个人部分,也是单位缴纳,这样社保的会计分录是:计提借:管理费;贷:应付职工薪酬-社保, 缴纳借:应付职工薪酬-社保(单位部分) 其他应付款(个人负担部分) 贷:银行 我的问题来了,就是其他应付在借方这是不是个人部分在账上挂着呢?还有员工的实发工资是5000个人不算,按六千的基数缴纳社保,个人扣款部分应该是666元,这样会缴纳个税吗?
老师,麻烦问一下,股东有三个人和四个人的情况下。大股东分别占比多少才能保证绝对控制权。
老师你好!企业申请反向开票提交中,有简易计税和一般计税,我们企业是一般纳税人,有区别吗
请问老师,是不是农产品收购发票可以抵扣进项税额,如果对方是公司,开给我们的农产品成本票可以抵扣吗?
老师你好,家具安装公司,家具安装分包给其他企业。对方开回来的发票*劳务*安装费可以吗、
多头切割机、硕超数控钻床、云唐超声波探伤仪、Epk漆膜测厚仪这些是属于建筑工程机械吗?现在要开发票,不知道选哪个类别,税收编码是多少?
老师想问一下,股权转让在哪里能看到,为什么账上面看的一个实收资本,投股信息没有这个人,这个要怎么处理?
老师,请问一下账上的待认证进项税额比电子税务局的待认证进项税额少500多块钱,已经5-6年的公司了。不可能再返回去一笔一笔的核对了,那我现在还能怎么做一笔分录调整啊?怎么做?
我们是一个收车公司(收连车带保险与残值,二手车这块)比较复杂的就是连车带保险这块,需要跟客户处理好事故现场,签合同、收集保险公司及残值公司资料、确认打款,拖车到指定场所,安排定损,跟残值公司对接拖车,以及赔款问题,一台车金额少则几万,多则几十万不等,如果准备走公司运营化应该怎么做好。
老师,电子档发票是A5的格式,有的供应商用A4纸打印发票横向打印,不是A5的,我应该怎么让采购去跟供应商通知,只接受A5合适,其他一律不接受。即使用A4纸打印要设置A5格式。有不明白的可以随时沟通,请老师帮忙梳理一下术语
老师,我们是劳务公司,之前我们给别的公司开了45万发票,现在这个钱即将到账,老板让把这个钱给他个人,怎么操作?
如果计提工资,应该按应发工资合计这个数额还是是应发合计金额-请假的金额呢
应发合计金额-请假的金额