你好!是的,是要一致,你这个不一致是有问题。

老师,我手里有个新接过来的账?正常情况,总账,明细账,还有科目余额表里的期末数是不是应该是一致的,但是我发现接手的这个账总账和明细账是对应一致的,而科目余额表里的库存现金,管理费用等数跟总账和明细账不一样,是不是有问题?
老师,请问,从别人那里接的账,资产负债表一致,总帐,明细账,科目余额表的数字全部一致,,,但就是 余额表最后的总余额不一样,试算也平衡,到底是哪里出了问题,好崩溃
老师,最近接了一个账,期初总是录不平,不知道怎么回事,应交税费科目增值税是借方余额,然后明细账加起来和总账的期末贷方余额数据不一致
资金结转-零余额账户下面的两个明细科目,月度一结转明细科目就变成一个明细借方,另一个明细贷方了,年末总账科目资金结存-零余额账户用款额度是平的,就是两个明细年末数是反方向的余额,也就是下年度的期初数有明细数,总账为零。这个还需要重新设置明细科目的结转公式吗?不改对决算有影响吗?
第一张表是明细账。应付职工薪酬,他计提数跟那个发放数。和他科目余额表应付职工薪酬那个数是一致的,但是科日余额表里的管理费用工资对不上明细帐的数呢,但他科目余额表里的管理费用含有计提工资及其他费用等和2022年12月利润表管理费用金额又不一样,搞得我现在都不知道该怎么做了我先填那个年度报表,按他2022年12月利润表填那个利润表上去,他这个数直接就跳到那个汇算清缴这个主表来了所以这些数我都不知道以哪个数来填我就是按明细账来看计提数的,我要是按明细账来填吧,就跟他的利润表数就对不上
老师,女的50岁可以交社保么?
老师,2月份进项没有进来,3月份进来可以抵扣吗?
老师,小规模的季度免增值税是多少
25年客户发票已经开完,现在又加一笔返利怎么处理
老师,计入销售费用-广告费和销售费用-广宣费,申报税务年度都要填写申报调增吗?广告费和广宣费都是一样按销售收入的15%扣除是吗?
老师,计入销售费用-广告费和销售费用-广宣费,申报税务年度都要填写申报调增吗?
老师,地磅建设,应该计入什么科目,发票开的名称是建筑服务-地中衡基础、控制系统基础、地坪工程建设,,,金额是十几万
老师,因为我们的凭证是用的A4纸打印的,入库单是那种A5的小纸张,而且太多了,放在凭证后面作为附件会显得不美观,也不好得装订,所以我想的是入库单不放在凭证后面作为附件了,就单独装订。那供应商的销售清单或者商品验收单也和入库单一起单独装订,还是说,供应商的销货清单以及商品验收单需要放在凭证后面作为附件呢?
老师,您好,请问在平台出口的产品,走出口转内销合适还是走免税处理合适?
老师,现在公司和员工签的劳动合同是电子版还是手工版?电子版怎么签
那我联系相关人员确认一下,把这个都确认一致了按照这个科目余额进行初始建账,就可以下一期经济业务了,对吧?
你好!是的。这样就可以了。