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你好,老师,我想请问下增值税进项转出: 当年和往年的会计分录怎么做?只转出税额,不涉及成本。

2020-09-18 09:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-18 09:41

你好当年的就计入成本费用 以前年度的计入利润分配-未分配利润

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快账用户1723 追问 2020-09-18 09:45

意思就是当年转出的话就 借:原材料或相关费用 贷:进项税额转出, 往年的话就是 借:以前年度损益调整 贷 未交增值税 借 利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 这样吗

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齐红老师 解答 2020-09-18 09:48

是的!你的理解正确!

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你好当年的就计入成本费用 以前年度的计入利润分配-未分配利润
2020-09-18
借以前年度损益调整贷进项转出借利润分配贷,以前年度损益调整。
2020-05-08
你好! 借以前年度损益调整(增值税和附加税) 营业外支出(滞纳金) 贷银行存款
2022-05-25
你好 借成本费用 贷应交税费应交增值税进项税转出
2023-10-11
你好,第一个分录不对,第二个分录正确的。借应交税非应交增值税进项转出, 贷应交税费查补税款, 借应交税费查补税款,贷银行 看你税务局要求与税务局如果要求你们在这个月进项转出,自己申报可以,如果直接补税的不行。
2024-03-08
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