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老师,企业之前计提成本出来,现在冲销那笔成本后,报表上成本出现负数了,请问如何处理,报表成本出现负数不正常吧?该如何冲销计提的成本呢?

2020-09-18 13:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-18 14:02

你这个之前咋做的,你这个冲掉成本那没有发票回来吗。没有发票回来实际发生不冲掉,汇算清缴纳税调增就可以,要是没有发生,你这个之前做,现在没有别的成本,冲掉本月是负数了,你本年累计数的正数就可以

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快账用户6949 追问 2020-09-18 14:08

您的意思本月成本是负数没关系嘛?只要本年是正数就可以?

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快账用户6949 追问 2020-09-18 14:12

现在没有发票回来,只是单纯反冲计提成本分录

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齐红老师 解答 2020-09-18 14:23

有真实发生,这个只是发票没有回来不需要冲掉可以是负数,本月

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你这个之前咋做的,你这个冲掉成本那没有发票回来吗。没有发票回来实际发生不冲掉,汇算清缴纳税调增就可以,要是没有发生,你这个之前做,现在没有别的成本,冲掉本月是负数了,你本年累计数的正数就可以
2020-09-18
收入与成本是匹配的,如果有收入必会有成本,成本不会是负数,暂估入库的商品收到发票后,做账处理:冲暂估,借:库存商品 红字 贷:应付账款-暂估 红字 ,借:库存商品 蓝字 应交税费-进项税额,贷:应付账款 蓝字,不影响已经结转成本。
2024-07-30
您好,是的,不要出现负数,把管理费用的金额一部分申报在这里就行了,不用改账
2025-01-06
关键是暂估的成本是否真实发生的?
2022-01-15
可以。能不红冲,直接在企业所得税年报那里去调增
2023-12-13
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