您好,您就正常开具负数发票,正常入账即可

19年九月开的普通发票,这个月对方把发票退回来了,我接着开具了销项负数发票,公司是小规模小企业准则,上一年的汇算清缴也做了,现在我怎么做分录?
老师,您好,我说小规模企业,2020年12月销售服务82000的普通发票,2021年6月因有一项服务不能完成,客户退还了82000普通发票,我司退款82000,这个怎么做分录
老师,我是小规模企业,用的是2013小规模会计准则,2020年12月,我给客户开了增值税普通发票80000元,2021年6月客户退回来,要求重新开具75000的发票,因为有5000不能合作,我7月份收到发票,开具了销项负数,这种情况我应该怎么做分录呢
老师,我是小规模企业,用的是2013小规模会计准则,2020年12月,我给客户开了增值税普通发票80000元,2021年6月客户退回来,要求重新开具75000的发票,因为有5000不能合作,我7月份收到发票,开具了销项负数,这种情况我应该怎么做分录呢,6月份开的发票已经按照收入正常报税
老师 你好,小规模纳税人,建筑劳务公司,交保证金收不回来把对方告了,2022年发生了仲裁费23000元,一直到今年2023年汇算清缴前都没有发票,所以今年5月汇算清缴时做了纳税调增,后来今年的7月份又退了一半的仲裁费回来,我把收到的退款做了入账借:银行存款 贷:管理费用-诉讼费 借方负数,账务处理对吗?然后9月份才收到法院开来的7千元的发票,这发票我要怎么入账?24年汇算清缴时是不是也要做纳税调减这7千的发票额?
老师您好,我家仓库有一批商品需要出库,换个包装,换个吊牌换个品名在重新入库,这个账务分录如何处理
老师,应交税费-未交增值税期末应该有余额吗,哪些科目期末要结转到未交增值税科目
有没有做保健品行业的老师?请问您司的退货率是多少?按什么方式来确认收入?
收到统计局第一年培育奖励2万元,银行存款到账,这个分录怎么做?
看10月还是否亏损,拿已交的所得税÷0.05,等于的数再减去截止到十月的利润总额,如果是负数就是亏损的是吗
老师,电子商业承兑汇票票据状态一栏显示已收票-已锁定是什么意思,这张票我单位能收吗
老师,你好,请问酒店的,沙发一张价值5000,2张1万多是不是要作为固定资产啊,还有全屋定制板材,木饰面价值好几万,是要做3年的长期摊销吗
老师你好 请问我们10月开了一张专票出去,现在发现开错了要作废红冲,但对方已抵扣了,我们应该怎么做呢?
老师,请问收到进项的发票是短袖T恤,那么我开出去销项是条纹短袖可以的吗?
以技术支持为主、内容分发为目的 → 信息技术服务*内容推广服务费 老师开这样的发票,需要缴纳文化事业建设税不?
上一年库存商品入库做的是借库存商品贷应付账款暂估应付款结转成本借主营业务成本贷库存商品,那我现在冲减主营业务成本跟库存商品不都成负数了
您不是开票的,您是销售方啊,您要冲也是冲收入啊
哦,就是光做一个借主营业务收入应交税费贷应收账款的分录,那我上年的利润结转到利润分配去了这个还需要调吗
我觉得简单处理,不用调整了
那我卖出去东西,结转了成本,发生了主营业务成本,现在冲减了,主营业务成本这块不用做分录吗,有点不明白。
我还需要做借库存商品,贷主营业业务成本这笔分录吗
您需要退库处理,转回库存商品