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老师请问一下,与供应商结算后,结算金额有调减,发票就多开了,收到多开的发票处理,求分录

2020-09-18 18:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-18 18:54

您好,后期若还有合作,可以抵减以后业务的发票,若您按暂估核算,贷应付账款~暂估(红字)贷应付账款。

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快账用户5246 追问 2020-09-18 19:14

没有合作了,就是多开了发票,

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齐红老师 解答 2020-09-18 19:16

您好,那您按发票金额入账,不支付的部分计入营业外收入科目。

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您好,后期若还有合作,可以抵减以后业务的发票,若您按暂估核算,贷应付账款~暂估(红字)贷应付账款。
2020-09-18
你好,差额没有支付的营业外收入
2024-06-25
同学,你好 红字冲销多开的发票
2022-06-03
你好,最正确的就是退回去,让对方重新开票。
2022-07-28
只需要把多开的280开一张负数就可以了
2023-05-29
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