同学您好,是可以晚些时候再认证的,但是也不能滞留票太多

各位老师请问?一般纳税人公司进项发票多,销项发票开得少,想要交点税达到税负率,可以把进项发票押一押放一边先不认证吗?有什么合理的方法达到税负吧引起税务部门注意?
有个问题,就是我们公司进项一直大于销项,这两年几乎没交过增值税和所得税!我要是不把进项发票勾选认证完的话就会导致缴税。但是还有十多万的留底税,我这样交增值税能否交进去呢!有交印花税!齐红(答疑老师)可以的呀,你的进项不抵扣的话,可以正常交税了。但我交的税就三四千块钱的话,没有达到汽车行业的税负率。有没有影响,因为我还有十多万的进项没认证抵扣。主要是两年没交过增值税了。我突然交点税有没有什么
就是开发票,本来是出口0税率发票,但是开票时税率忘改了,开成13个税点的啦,发现时又跨月了,次月开了负数发票,去税务她们说要先缴上再退,但是当时公司没有那么多钱,又去税务问税务有人说可能不给退,然后他说可以进行留抵退税,也不知道是怎么操作的,就给抵扣了(我们当时没有进项税,也没有销项,只有开错票的税,和开负数的税)抵扣完还剩下一部分附加税,公司就把附加税先交上了,请问这种情况附加税能退吗?税务当时说的先交上再退是真的给退吗,包括附加税一起?
老师,我们公司是一般纳税人,有进出口业务,问题一,开票给国外客户税率是跟我们国内税率是一致的对吗?按发票入账,借:应收账款贷主营业务收入贷:应交增值税~销项税额,这样做对吗?问题二,我们有进项发票回来,进项发票不像一般企业需要做进项认证抵扣是吧?是应该拿着进项发票和报关单去相应的部门申请退税是吗?退税到账有怎么做会计分录?
老师,我们公司是一般纳税人,有进出口业务,问题一,开票给国外客户税率是跟我们国内税率是一致的对吗?按发票入账,借:应收账款贷主营业务收入贷:应交增值税~销项税额,这样做对吗?问题二,我们有进项发票回来,进项发票不像一般企业需要做进项认证抵扣是吧?是应该拿着进项发票和报关单去相应的部门申请退税是吗?退税到账有怎么做会计分录?老师,能一一详细解答吗?
老师,你好,我这边收到税务局提示的两张2023年的发票,显示非正常户纳税人,让我把这两张专票做进项转出,我这边需要怎么处理,需要对方重新开具发票吗?
请问老师,执照可以买卖吗
老师,印花税和工会经费缴纳按什么交的呢
老师 我中级考试在湖南,成绩合格后,要怎么样去提交审核资料?
老师你好,交的消费税和消费税附征会计分录怎么做?
老师,我想咨询一下,我们公司是小规模,本来是2个股东,现在有个股东征信有问题要取消退出,如果变成一个独资后,是不是有哪项税务要增加
我们公司是小规模纳税人,如果第三季度开票金额超过500万了,那是不是从今年10月开始就自动变成一般纳税人了呢?还是明年1月变?
23年,24年交的员工社保以及发放的员工工资,漏记了,能补记在25年吗
新注册的一般人,没有员工,法人在关联公司缴纳社保,还用每月申报个税吗?
老师就是我们是进谷大米的,那个成本不好折算,我们可以自己按米的重量折算成本吗?