你好同学,如果1是当月开票当月作废,账务处理可以不用处理。如果2是前期月份开票当月作废,分录:红字 借:应收账款113000 贷:主营业务收入100000 应交税费-应交增值税-销项税额13000

当月作废发票怎么做账务处理,如开了10万元票销项税13000。具体分录
5月销售100万产品,确认109万收入,结转80万的成本,开具9万的销售发票。6月初作废10万的发票,作废的那部分怎么做分录。
#提问#老师生产企业当月销售发出商品,有未开具发票的,月底账务应该怎么处理?需要做哪些分录?需要把销项税做上吗?当月采购未来发票的怎么处理?具体分录写一下,谢谢!
老师,某软件外包公司,合同额2000万元,毛利约10%,合同账期6个月;1月与甲方结算单金额100万元,并开具了6%销项发票,当月支付外包人力成本300万元,当月账务处理如何做?税务该如何申报?
当月发出商品,未开具发票账务如何处理,怎么做分录
老师,一般纳税人公司如果我们公司捐款的话,可不可以抵税呀?如果可以的话,怎么个比例法。
老师,资产减值损失是负数,汇算清缴纳税调整,填到第几行?
建筑企业能给别的单位开设备的票么?
老师,申报个税时,自已计提但是没发放的工资当月社保个税吗?
老师你好,我们购买财务软件1500,维护费2000,商家给开到一张发票上了,我做账是合计无形资产3600,还是1500做到无形资产,2000做到管理费-软件维护费里?
老师,12月底结账时忘了把本年利润结转到未分配利润了,现在财务报表已报送,现在补结转这笔分录,对我报送的财务报表有没影响
老师装修公司给开发商装修,开票写建筑服务※工程服务,还是建筑服务※装修工程?
请教老师,年度末,进项税额转出有余额,需要调整么?
像个税12月报的是几月份的工资?
老师,工程上有检测报告付款50%,现在付款凭证后有跟踪审计的意见,也是说满足付款条件,还需要让被审计单位提供检测报告吗?
把之前做过的分录用红字冲回去就可以了。