你好 是的,需要减去这个免税收入
我们公司有蔬菜,鲜活肉蛋免征增值税优惠的业务,计算增值税税负率的时候这部分免税收入要不要减去?
销售蔬菜,部分鲜活肉蛋是全环节免增值税,那从农业生产者手里购入的时候是不是就不能计算抵扣进项了
老师,我们公司是小微企业,现增值税减按0了,那做账时这部分免征的增值税要计提按3%计入营业外收入吗?
老师 请教下 我公司为蔬菜配送企业,无深加工 享受了 流通环节的蔬菜免征增值税优惠政策 我公司还有其它应税商品,这个时候我从从农业合作社购入蔬菜时取得的普票不得抵扣 那么我从其他供应商那里取得的蔬菜专票 可以抵扣吗
老师 我想问下就是在报免税收入的时候 填减免税明细表的时候 减免政策有鲜活肉蛋、蔬菜、粮食这些 我们是超市零售行业 这些免税收入都要按这些分类分别填写吗
请问报销完毕的无发票差旅费餐助,当时报销计入差旅费了,工资表中包括这项补助,发放工资的分录要怎么扣除这一项
收到一张咨询服务费,知识产权代理费普票,2万块,老师,我怎么挂账,是咨询注册商标的事,我们公司是生产制造业,挂管理费用-办公费吗?
14年平价卖了一项固定资产, 借:应收账款 11.3 贷:固定资产清理 10 应交税金-应交增值税-销项税1.3 当时抵扣了进项税,现在s局不让抵扣,让走简易计税3%减按2%,已经红冲之前的发票并开了普票,分录怎么写
一般纳税人开具的一张电子发票二手车,只有金额8000,税额为0,申报增值税时填在开具其他发票,那这8000价税分离来申报增值税的话,申报的增值税金额及税额就和实际开具的发票金额对不上,这没问题吗
请问老师,这个题C和D不太明白。这个胡某最终没有取得所有权吗?
请问老师,这个题C和D不太明白。这个胡某最终没有取得所有权吗?
我是一家外贸企业,一批货物采购价38万美元,销售价格42万美元,已经报关了,但是因为质量问题给客户收汇的时候打折了,只收汇了34万,会影响我退税吗,要怎么操作啊
收到一张劳务发票,维修费的,这个我怎么做账,我需要报个税么?
前期已经抵扣的进项票,怎么操作不抵扣
对方之前开专票给我们,我们已经抵扣了,现在需要退货,开红字发票,还是对方开吧?