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老师,我1月份的销项税多提了38.8元,在柜台更正了1月的,现在我看后面2-9月的累计数和留底数还是不对,在3月份交了增值税,现在是增值税交多了38.8元这个现在怎么操作呢,账务处理应该怎么做呢,谢谢!

2020-09-21 10:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-21 10:55

你好,同学。 你多交的可以退,也可作为后面要交的抵减。

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你好,同学。 你多交的可以退,也可作为后面要交的抵减。
2020-09-21
39.91应该是未交税的滞纳金吧。
2021-03-05
借,应交税费~未交增值税11284.67 营业外支出,差额部分 贷,应交税费~留底税额11295.96 银行存款39.91
2021-03-05
借应交税费未交增值税 贷,银行存款多交的做这一个
2025-01-23
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齐红老师 | 官方答疑老师

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