你好,这个你要根据申报表现找出错误的地方,才能进行调整
老师你好,一个公司要办理注销,他的资产负债表应交税费期末有留底税额负四千多,这个要怎么处理啊?
刚接手工作,一般纳税人资产负债表应交税费期末余额4132.实际有留底进项税9000多,这个应交税费怎么调成-9000多,
刚接了一家公司的账,有点乱,一般纳税人,图中是截止9月的应交税费科目余额表,进项税额和销项税额期末余额是从18年5月开始一直累计下来的,申报表中进项留底39000多,请老师指教一下,目前这种情况这个我应该怎么调整一下?
老师,你好。我们公司是一般纳税人,进项税额比销项税额多,财务软做账后,资产负债表中应交税费的期末余额是负数,需要调整吗?
老师,我单位一般纳税人,之前一直做的进项票分录是进项税额,但是实际没有认证,现在资产负债表中应交税费是负数5万多,实际每月在交税,这种情况要怎么处理,分录怎么写
公司是一般纳税人,主要从事物流行业,开始公司买了几台二手大货车用了一段时间后要把二手车卖掉,需要交几个点的税,开什么样的发票?需要开机动车销售发票还是普通的增值税发票?
老师,收到票据的一级科目可以用:其他货币资金或者应收票据?
老师季度所得税申报表,公司就没发过工资,个税系统就法人零申报,已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬填零0️⃣可以不
领用上月已抵扣的进账,为啥要进项转出?不说管理不善的被盗丢失霉烂变质的才进账转出么
老师,想问下,找工厂人为客户维修设备,工厂开具维修费专票给我们(款项我们支付),后我们在开维修票给客户,收取客户款项。这个我们能作为收入及进项是否可以抵扣?
老师,我们公司的一辆货车要卖掉,之前保险已经交了,保险公司也开了专票给我们,说是直接发票不红冲了,就部分退款(未税的部分)给我们。请问部分退款的金额涉及的增值税,我要做进项税额转出吗?
台资全额控股的公司与国内注册的公司做账跟报税上面有什么不同吗
公司实有8人,发放工资8人,个税申报时申报了2个人的,这个月我申报时把那6个人加上,直接申报了,以前的我就不用管了,可以吗?
检查明细账发现应付职工薪酬余额在贷方,是以前年度的,现在公司没有工资,账户怎么处理呢
老师,请问资产负债表中资本公积这个科目的金额是怎样产生的
这个留底是去年的了,今年年初来的会计,自己做账,现在应交税费余额4132,现在我接手,想调成和正确的-9000,就和国税网上对起来了,这个怎么弄
你今年账务处理和国税申报数据一致吗?
我刚接手,现在国税网上留底是9000多,但是接手的资产负债表应交税费余额是4132
我要怎么调成正确的
应该调成-9000多就对了
这个怎么调
你先按照今年的每个月申报表跟你每月账务处理进行核对,看看是否是每期是一样的,而且你报表的应税税费余额也不一定是增值税的,还有其他税种的,你要每月分别核对从月初到现在
已经核对了,我说的就是增值税
那所有的处理都是跟申报表是对应上的?
就是开了几张发票,然后冲了留底,现在还有留底9000多
我上面的问题你看到了吗?那所有的账务处理都是跟申报表是对应上的?
对应的,留底也一年了,一直就不对,应该一直是负数,但是都没有体现
我这刚接手,想调过来,不知道怎么调
你看咱们这样说,你今年1-9月的账务处理与申报表的每个月都一样吗?销项税额,进项税额,未交增值税都一样是吗?
1-8月没有开发票,上年度就有留底,9月开了发票,应交税金就成了开的销项的了,资产负债表原来就不对,一直是0
我现在想要调成留底的金额,
那没法调整的,必须跟上年度核对,找出问题,才能调整,要不不知道怎么调整