你好,这个你要根据申报表现找出错误的地方,才能进行调整
老师你好,一个公司要办理注销,他的资产负债表应交税费期末有留底税额负四千多,这个要怎么处理啊?
刚接手工作,一般纳税人资产负债表应交税费期末余额4132.实际有留底进项税9000多,这个应交税费怎么调成-9000多,
刚接了一家公司的账,有点乱,一般纳税人,图中是截止9月的应交税费科目余额表,进项税额和销项税额期末余额是从18年5月开始一直累计下来的,申报表中进项留底39000多,请老师指教一下,目前这种情况这个我应该怎么调整一下?
老师,你好。我们公司是一般纳税人,进项税额比销项税额多,财务软做账后,资产负债表中应交税费的期末余额是负数,需要调整吗?
老师,我单位一般纳税人,之前一直做的进项票分录是进项税额,但是实际没有认证,现在资产负债表中应交税费是负数5万多,实际每月在交税,这种情况要怎么处理,分录怎么写
老师,在别的单位打了一笔钱,我问说是以前一家的,现在不用了,就是过过账,怎么做账啊,过过账怎么理解啊?
请问总账会计具体的工作
专升本成人自考,北京地质大学2.5年毕业和北京外国语学院3年选择哪个?今年34岁,吉林人在北京
支付的花车制作费印花税放到加工承揽税目还是购销税目里
老师,做工商年报填写报关信息时需要填写如下图的吗?没有涉及海关进出口,都填0就行吗?
文化交流合同,发票能开现代服务*服务费吗
老师您好,商贸公司经营范围选择要选哪些,想一步到位,起了这个营业执照以后不用加了,
你好,我想咨询一个问题,我们公司给a公司发了100套货,但是。 A公司有20套用不上,然后他发给了b公司,让我们开80套给a公司,20套给b公司。打款也是分开付给我们,就现在这个物流问题,我们是直接发给a公司的, A公司带我们运送过去,这算不算虚开啊?
老师你好,有ABC3个公司,A是债权人,B是债务人,现在A公司要把债权转给C公司,A公司之前做的账是借:应收账款100万-B,贷:主营业务收入,现在债权转让后,A公司要如何调账,账上才没有那100万呀
老师!个体会汇算清缴的时候缴纳了经营所得税,需要怎么做凭证? 计提税款的凭证做在24年12月还是25年支付月?
这个留底是去年的了,今年年初来的会计,自己做账,现在应交税费余额4132,现在我接手,想调成和正确的-9000,就和国税网上对起来了,这个怎么弄
你今年账务处理和国税申报数据一致吗?
我刚接手,现在国税网上留底是9000多,但是接手的资产负债表应交税费余额是4132
我要怎么调成正确的
应该调成-9000多就对了
这个怎么调
你先按照今年的每个月申报表跟你每月账务处理进行核对,看看是否是每期是一样的,而且你报表的应税税费余额也不一定是增值税的,还有其他税种的,你要每月分别核对从月初到现在
已经核对了,我说的就是增值税
那所有的处理都是跟申报表是对应上的?
就是开了几张发票,然后冲了留底,现在还有留底9000多
我上面的问题你看到了吗?那所有的账务处理都是跟申报表是对应上的?
对应的,留底也一年了,一直就不对,应该一直是负数,但是都没有体现
我这刚接手,想调过来,不知道怎么调
你看咱们这样说,你今年1-9月的账务处理与申报表的每个月都一样吗?销项税额,进项税额,未交增值税都一样是吗?
1-8月没有开发票,上年度就有留底,9月开了发票,应交税金就成了开的销项的了,资产负债表原来就不对,一直是0
我现在想要调成留底的金额,
那没法调整的,必须跟上年度核对,找出问题,才能调整,要不不知道怎么调整