你好,这个你要根据申报表现找出错误的地方,才能进行调整

老师你好,一个公司要办理注销,他的资产负债表应交税费期末有留底税额负四千多,这个要怎么处理啊?
刚接手工作,一般纳税人资产负债表应交税费期末余额4132.实际有留底进项税9000多,这个应交税费怎么调成-9000多,
刚接了一家公司的账,有点乱,一般纳税人,图中是截止9月的应交税费科目余额表,进项税额和销项税额期末余额是从18年5月开始一直累计下来的,申报表中进项留底39000多,请老师指教一下,目前这种情况这个我应该怎么调整一下?
老师,你好。我们公司是一般纳税人,进项税额比销项税额多,财务软做账后,资产负债表中应交税费的期末余额是负数,需要调整吗?
老师,我单位一般纳税人,之前一直做的进项票分录是进项税额,但是实际没有认证,现在资产负债表中应交税费是负数5万多,实际每月在交税,这种情况要怎么处理,分录怎么写
我们是北京市,市内之间的的,还需要再海淀区交所得税?
老师,我们的产品出了问题,客户要赔偿,我们能从公户转给他们个人赔偿金么
公司向银行贷款,收到的贷款怎么入账?
老师 我老板说有人打电话给他说他们那个是专门做那个知识产权可以抵注册资本的 这样的可信吗
老师,境外单位打款进来的收入,符合什么条件可以免税申报?
北京房山区按季度申报增值税的小规模,1月,海淀区项目开票7万,需要在海淀区申报什么税?需要预缴所得税吗
小企业准则下:企业通过支付宝(余利宝)平台购买理财产品(兴银理财天天利)的会计定性,在购买时、确认收益、赎回后的账务处理和会计分录以及税务处理。谢谢!
你好,老师11月份要的进项当时客户没开发票,这个月再开是可以的吧?还需要额外找进项吗?
朴老师解答 老师师 我没有多结转库存商品 我都还没结转呢 结转是那个分录吗
民非组织,在系统上开票的才申报增值税是吗,开的捐赠发票不需要申报增值税是吗
这个留底是去年的了,今年年初来的会计,自己做账,现在应交税费余额4132,现在我接手,想调成和正确的-9000,就和国税网上对起来了,这个怎么弄
你今年账务处理和国税申报数据一致吗?
我刚接手,现在国税网上留底是9000多,但是接手的资产负债表应交税费余额是4132
我要怎么调成正确的
应该调成-9000多就对了
这个怎么调
你先按照今年的每个月申报表跟你每月账务处理进行核对,看看是否是每期是一样的,而且你报表的应税税费余额也不一定是增值税的,还有其他税种的,你要每月分别核对从月初到现在
已经核对了,我说的就是增值税
那所有的处理都是跟申报表是对应上的?
就是开了几张发票,然后冲了留底,现在还有留底9000多
我上面的问题你看到了吗?那所有的账务处理都是跟申报表是对应上的?
对应的,留底也一年了,一直就不对,应该一直是负数,但是都没有体现
我这刚接手,想调过来,不知道怎么调
你看咱们这样说,你今年1-9月的账务处理与申报表的每个月都一样吗?销项税额,进项税额,未交增值税都一样是吗?
1-8月没有开发票,上年度就有留底,9月开了发票,应交税金就成了开的销项的了,资产负债表原来就不对,一直是0
我现在想要调成留底的金额,
那没法调整的,必须跟上年度核对,找出问题,才能调整,要不不知道怎么调整