同学,您好,入账的时间的次月做折旧。如果前面没有做账,就从拿到发票次月做。

税控盘需要计提折旧吗?还有就是公司买的打印机电脑要折旧的话是3年吗?那如果本来是5月份买的,我8月份拿到发票报销了才入的账,我8月份的账是应该从6月份开始计提(一次性提3个月的折旧),还是9月份再开始提折旧呀?
公司五月购买的空调和办公桌,前面都没有做账八月份才收到账,从拿个月开始计提折旧?
我们公司购买的服务器从4月份开始支付的费用,但是前面是我们老板自己买的,没有跟我这边报账,所以都没有做账,我这边7月份才知道,那前面的费用怎么做账呢?需要调账吗?7月份预付了2万,我是知道的,7月份用了15000多,但是里面的开票金额有4万,是从4月份到6月底的费用?
老师你好,我们公司3月份通过银行付款购买电脑,但是当时没入账,就挂了借方应付账款,6月份才收到电脑发票,6月份才入账固定资产,那我计提折旧是从什么时候开始计提呢?
老师好 我代理的公司5-现在一直没有收入,但是一直在申报个税,让从这个月开始记账,请问之前月份申报的这个个税这个月怎么做账处理,这个公司是教育咨询公司,工资怎么做会计分录呢?而且五月还买了桌椅,这个月买了图书,都计入固定资产吗,之前的折旧怎么做会计分录
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
我们的分包方给我们开了十万的发票 专票 这部分发票是他帮忙找的工地上的洒水车 但是他那边开发票不知道怎么开 开成 什么比较合适
老师,期初建账时,科目余额表和实际的银行余额对不上,科目余额表的应收账款,应付账款明细和实际也对不上,想要应收应付都对上,银行余额也对上,怎么去建账呀
老师,我们是国际货代公司,有外币业务,现在有一个发票应付是美金,对方也开了发票,我做账应付账款要按什么汇率
老师,就我们工厂生产产品的时候会有有毒的水产生,然后就特地开了个车间专门处理污水,那处理污水进的一些化学物质,计入什么科目呢?
老师,就车间用的机器配件,和机器的维修费各计入什么科目?