你好。实际电脑是几月份到公司的
老师,如果6月公司预付房租水电服务费等一笔10000元,当时入账分录为: 借:预付账款-10000 贷:银行存款-10000 但6月份对方公司没有开票,7月份才开票过来,那么6月份计提房租费的分录如何写呢,当7月份收到6月份当月的房租发票后,又如何些分录呢?
老师好,我们工程公司按揭购入固定资产448万,4月份付了一部分首付款,5月签合同办按揭,8月份给我们开了448万的发票。请问固定资产啥时候入账开始计提折旧?需要暂估入库再计提折旧还是直接计提折旧等8月发票开回来的时候做固定资产
请问老师:我公司今年9月才收到7月购进空调、电脑台的普通发票,同时9月30号支付购进空调、电脑台货款。那空调,电脑台入账日期以发票日期7月10号为准吗?7月的:借固定资产 贷:应付账款;8月开始计提折旧,9月支付款:借应付账款 贷银行存款。 是这样处理的吗?
老师你好,我们公司3月份通过银行付款购买电脑,但是当时没入账,就挂了借方应付账款,6月份才收到电脑发票,6月份才入账固定资产,那我计提折旧是从什么时候开始计提呢?
老师好 ,请问一下公司买了一套家具,款项是3月支付的,发票和家具是6月份送到公司的,3月份付款时的分录如果有设预付账款是不是应该是借:预付账款 贷:银行存款,如果没有设预付账款科目是不是应该是借:应付账款 贷:银行存款 6月份收货及发票时借:固定资产 贷:预付账款或者应付账款,7月份计提折旧时借:管理费用-折旧费 贷:累计折旧
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
老师,这个通行费是可以抵扣的是吧?我发票这边哦,这个税额这边是有显示出来,但是我在电子税务局那边点出,怎么是一个*号啊?
我不清楚,我也是刚来,只有发票,和合同,没有送货单
入账是入在6月份的
那我可以直接从7月计提折旧吗?
可以直接从7月计提折旧
我问了一下,这张发票本来是在3月份开的,因为名称写错了,退回去,后面6月份重新开的,所以在6月份才入账
那就入在6月份,7月份折旧没问题
但是我的认证系统还有3月份那张发票,他们还没红冲
那要冲红的,学员,这个
是对方没有红冲
那你们先不认证,提醒对方,然后正常做账即可
他们如果是红冲了的 在我的系统是不是就看不到的?
你好,是的,学员,是这样的
如果他们红冲了 我就直接入账在6月 7月计提折旧没问题 是吗?
直接入账在6月 7月计提折旧没问题