你好。实际电脑是几月份到公司的
老师,如果6月公司预付房租水电服务费等一笔10000元,当时入账分录为: 借:预付账款-10000 贷:银行存款-10000 但6月份对方公司没有开票,7月份才开票过来,那么6月份计提房租费的分录如何写呢,当7月份收到6月份当月的房租发票后,又如何些分录呢?
老师好,我们工程公司按揭购入固定资产448万,4月份付了一部分首付款,5月签合同办按揭,8月份给我们开了448万的发票。请问固定资产啥时候入账开始计提折旧?需要暂估入库再计提折旧还是直接计提折旧等8月发票开回来的时候做固定资产
请问老师:我公司今年9月才收到7月购进空调、电脑台的普通发票,同时9月30号支付购进空调、电脑台货款。那空调,电脑台入账日期以发票日期7月10号为准吗?7月的:借固定资产 贷:应付账款;8月开始计提折旧,9月支付款:借应付账款 贷银行存款。 是这样处理的吗?
老师你好,我们公司3月份通过银行付款购买电脑,但是当时没入账,就挂了借方应付账款,6月份才收到电脑发票,6月份才入账固定资产,那我计提折旧是从什么时候开始计提呢?
老师好!小规模纳税人,去年12月份买的电脑,当时入账 借 固定资产 贷 银行存款 ,1月份开始计提折旧,现在发现当时款是老板垫付的,没有从公户付,导致现在账面银行存款余额和实际余额差了这笔数字,现在让对方退回再从公户付也不行了,这种情况该怎么账务该怎么处理呢?
老师我怎么去区分合同用新租赁合同还是用原来租赁合同呢?
请问可以不用转出未交增值税直接用未交增值税科目吗?有什么利弊吗?请老师详细说一下
不是本单位人员报销有什么规定?
8月份升的一般纳税人,8月份有一张红冲的发票,是红冲7月份的普票,在8月份申报一般纳税人增值税时是可以抵减销售额吗?
我是出口企业。与货运公司有业务往来。货运公司帮我们运输货物。在运输过程中,发生损失。货运发生赔偿。原先进项发票是红冲收取赔偿金还是我司另外开票,收取赔偿金
请问老师,在哪里可以查一个人在哪几家企业做监事?
小规模纳税人企业所得税嗯,多少是按照5%的税率征收?
公司购买的米面油送个客户的节礼该怎么走账啊?
老师法人给公司转钱,备注备用金,做库存和银行分录吗,还是做往来款
老师取进来的成本发票大于了实际支付的金额怎么做账
我不清楚,我也是刚来,只有发票,和合同,没有送货单
入账是入在6月份的
那我可以直接从7月计提折旧吗?
可以直接从7月计提折旧
我问了一下,这张发票本来是在3月份开的,因为名称写错了,退回去,后面6月份重新开的,所以在6月份才入账
那就入在6月份,7月份折旧没问题
但是我的认证系统还有3月份那张发票,他们还没红冲
那要冲红的,学员,这个
是对方没有红冲
那你们先不认证,提醒对方,然后正常做账即可
他们如果是红冲了的 在我的系统是不是就看不到的?
你好,是的,学员,是这样的
如果他们红冲了 我就直接入账在6月 7月计提折旧没问题 是吗?
直接入账在6月 7月计提折旧没问题