你好 一样的 都是其他应收款

老师,建筑行业2010新会计准则的职工借支和其他应收款的职工借备用金有何区别?
支付工资时的会计科目: 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——个人社保 其他应收款——个人公积金 应交税费——应交个人所得税 银行存款--某银行 请问这个分录的现金流量表的所挂的现金项类目是啥(我们是小企业会计准则)
老师 请问 有社保 有公积金 个税的 计提工资和发放工资的会计分录 可以这样计提和发放 计提:借 管理费用/职工薪酬10000 贷 应付职工薪酬 10000 借应付职工薪酬814.6 贷其他应付款/社保684.6 贷其他应付款/公积金130 发放:借应付职工薪酬 9185.4 贷银行存款9185.4
老师我和其他公司挂往来款 计提 借管理费用 贷应付职工薪酬 发放工资 借应付职工薪酬 贷银行存款 然后我要冲销 借管理费用 -负数 贷应付职工薪酬 负数 挂往来 借其他应收款 贷应付职工薪酬 老师这样对吗,这样我的应付职工薪酬会有余额吗
老师我们是一般人生产企业,企业设有工会,从这个月起计提职工会费,企业账户和工会账户怎么记账?还有企业扣除职工会费是:借:银行存款-公司账户,贷:其他应付款-职工会费;企业账户扣除职工会费后:借:银行存款-工会账户,贷银行存款-公司账户,那最后的其他应付款-职工会费一直累加余额吗?
老师我们5月收到一笔预收款,11月退回去了,我这个分录是不是应该借预收借银行存款负数,但是做的时候是借银行存款贷预收,现金流销售商品收到的现金,那么
请问一下进口货品关税能退吗?,比如进口货品成本100元,账咋做啊,咋报税啊
老师好。通讯行业年个体工商户开票35万,查账征收,经营所得税交多少合适
请问 我们单位是借款人,借出1000万去投资项目,期末分红 这个钱怎么拿 我们不是股东
老师,之前买厂房的发票开了897万,但是付款是付了600万,发票上面备注实际成交价600万,那为什么发票会开897万啊
请问我们从台湾公司进口商品,是不是还要交关税啊?关税税率是多少啊?
老师,作废发票,是不是白天工作时间作废比较好,晚上作废不行吧?
电脑给另一台电脑发单子发票,发的这台电脑可以看到名称,发过去就看不到了
一般纳税人,9个点可以开什么票
一般纳税人材料票能开多少个点