你好!这个你计入营业外支出就好了。 借营业外支出 贷银行存款
代开的增值税专票,票上含税价4000.税额116.50.银行代扣的时候扣了116.51.多扣了一分钱.请问这一分钱,我是冲收入还是进营业外支出,具体分录是什么?
我们公司赔钱给人家,人家开了专票过来,但是当月我没抵扣,我直接记的营业外支出,贷银行存款,现在我把票抵扣了,该怎么写分录?借应交增值税(进)贷:营业外支出?
公司有申请加计抵扣这优惠政策,然后收到进项票的时候按10%加计抵扣,减了增值税。分录记入了营业外收入-税款减免。由于业务发生退款,开具了红字信息表,增值税款转了出来,收到红字发票时,是不是也要按10%的票额,冲销营业外收入?
我们公司是小规模纳税人 但是同时也有在开专票,不足起征点的时候 只收专票的税费 普票部分是免税的,这种情况下正常分录是:借 未交增值税 贷:银行存款 贷:营业外收入-税收减免 但是实际缴的钱一般比开票税额要多几分钱,做账的时候是不是必须要把几分钱差额体现出来?是不是就是:借:借 未交增值税(账上专票税金)、营业外支出-账税差异额 贷:银行存款 借:未交增值税 贷:营业外收入-税收减免? 是不是必须这样写?吧0.05那一步写出来/
我们公司是小规模纳税人 但是同时也有在开专票,不足起征点的时候 只收专票的税费 普票部分是免税的,这种情况下正常分录是:借 未交增值税 贷:银行存款 贷:营业外收入-税收减免 但是实际缴的钱一般比开票税额要多几分钱,做账的时候是不是必须要把几分钱差额体现出来?是不是就是:借:借 未交增值税(账上专票税金)、营业外支出-账税差异额 贷:银行存款 借:未交增值税 贷:营业外收入-税收减免? 如果是对的 是不是必须要把差异金额写出来 不写的话行不行 还有就是减免税额:借:未交增值税 贷:营业外收入-税收减免 之前(包括昨年)这步一直没有做的话 能不能直接计入当期的营业外收入不
老师,我们单位现在是一般纳税人,2018年是小规模纳税人时计提应交税费应交增值税小规模税金少计提了0.01,怎么调账呢
是的,什么业务也没有
老师好 请教下,我们公司是小规模,有研发项目,员工工资和设备采购要挂账,员工工资做研发费用如何做账呢?
销售使用过的固定资产含税价是108000元,申报收入时不含税金额是多少
老师 车辆购置税只用缴纳一次吗 车船税每年缴纳 一般 每年的什么时候缴纳
酒庄公司的会计,实操里面好像没有,那请问酒庄里面的会计怎么做账?我想去面试酒庄里的会计
建筑施工企业员工工伤保险的基数是7570,每人的保费是¥215.75请问¥215.75是怎样算出来的?
老师就是公户每日转款的额度不大,现在他要我去银行调整,,这个我要用原件的,这个我有风险吗?
我们公司搬迁,电子税务局变更经营地址,注册地址还是旧地址,应该在哪里修改
老师 这个月电商公司怎么申报啊 朴老师别接
那上面银行代扣那一张我怎么做账了
这个是税票
你好! 你交税的时候,借应交税费—应交XX税、XX税 营业支出 贷:银行存款 就好了
我做了之后,是贷的应交增值税116.50.然后做银行代扣那一张,我做的是应交增值税116.51.
你好!你计提的时候是计提的116.5,扣的是还是116.51?
计提我那个票上是116.50.扣是116.51
你好!你计提的时候如何做的分录?
扣的时候难道我不按银行单子上这个数字做吗,直接少一分?
你好!不是的,银行扣了的,你要按银行的,只是多的一分,计入营业外支出
借:应收账款 4000 贷:主营业务收入 3883.50 应交增值税 116.50
你好!你现在,借应交税费—应交增值税 116.50 营业外支出0.01 贷银行存款116.51
银行那笔是怎么做, 借:应交增值税 116.51 应交城建税 4.08 贷:银行存款 120.59 问题是,这个营业外支出0.1元加进来,那那个增值税就不能写扣的金额,而是少一分的金额吗
但是银行扣款单子上写的是116.51.
你好!你申报表上增值税金额是多少
没得申报表,是代开专票
你好!发票上116.50就可以了。没关系的,不用担心。