同学你好 这样做就可以的哦
我们公司赔钱给人家,人家开了专票过来,但是当月我没抵扣,我直接记的营业外支出,贷银行存款,现在我把票抵扣了,该怎么写分录?借应交增值税(进)贷:营业外支出?
我们公司是小规模纳税人 但是同时也有在开专票,不足起征点的时候 只收专票的税费 普票部分是免税的,这种情况下正常分录是:借 未交增值税 贷:银行存款 贷:营业外收入-税收减免 但是实际缴的钱一般比开票税额要多几分钱,做账的时候是不是必须要把几分钱差额体现出来?是不是就是:借:借 未交增值税(账上专票税金)、营业外支出-账税差异额 贷:银行存款 借:未交增值税 贷:营业外收入-税收减免? 是不是必须这样写?吧0.05那一步写出来/
我们公司是小规模纳税人 但是同时也有在开专票,不足起征点的时候 只收专票的税费 普票部分是免税的,这种情况下正常分录是:借 未交增值税 贷:银行存款 贷:营业外收入-税收减免 但是实际缴的钱一般比开票税额要多几分钱,做账的时候是不是必须要把几分钱差额体现出来?是不是就是:借:借 未交增值税(账上专票税金)、营业外支出-账税差异额 贷:银行存款 借:未交增值税 贷:营业外收入-税收减免? 如果是对的 是不是必须要把差异金额写出来 不写的话行不行 还有就是减免税额:借:未交增值税 贷:营业外收入-税收减免 之前(包括昨年)这步一直没有做的话 能不能直接计入当期的营业外收入不
请问老师,我现在收到24年的专票,但抵扣肯定只能在25年抵扣了,我把成本做在24年的分录是借:主营业务成本,贷:其他应付款(我公司是劳务派遣公司,支付给渠道的费用时是借:其他用付款,贷:银行存款,所以发票来了就贷:其他应付款。),抵扣做在25年,分录事借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:其他应付款?
就是员工工资超过5000,但是他家有小孩教育,也是贷款买房,他在哪里填写可以这些内容可以不交个税,是在个税APP还是支付宝上填写呀
各位老师大家好,如果工程上挂靠的公司怎么收开票税点呢,具体算法明细,老师们指点一下,谢谢
2月份的利润表,综合收益总额是直接写下来嘛这个没大懂
老师税局上提示这个需要怎么办
老师,你好,我收到一张普票,名称是简称,但是税号是对的,这张票需要重新开吗
老师 您好 电子税务局APP扫码 公司在陕西 扫码的人在内蒙可以吗?
8月份工资9月发放,个税什么什么时候申报扣缴,是9月申报8月工资的时候扣个税吗?
郭老师,公司固定资产开票进来,一张票不管多少万都可以一次性抵扣吗,房子不动产可以分几次开票进来吗
米面粮油里面的米面 和 粮油分别指什么?
在外地找了几个外协人力干活,不能提供发票 可以按临时工工资给他们发放 申报工资薪金个税?需要签订什么合同比较规范一点?