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我这个月发生的一次交易,已经收到钱,但是没有开票,下个月开票,请问这比业务应该怎么做账

2020-09-23 10:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-23 10:15

你好!可以先计入预收账款。

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快账用户2636 追问 2020-09-23 10:16

可是已经收到了钱,销售行为也已经发生,不是应该确认收入吗

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齐红老师 解答 2020-09-23 10:18

你好!如果单纯从会计上说,符合收入确认条件了,应当确认收入,然后上市公司也的确这么做的,但实务中大量的小公司,一般都不确认的,因为没有开票,你确认收入了,就会造成税务和会计的差异,还得解释,就额外多个事儿,还不如直接开票再确认收入,省事。

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快账用户2636 追问 2020-09-23 10:19

如果我按照确认收入来做分录,应该怎么做呢

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齐红老师 解答 2020-09-23 10:20

你好!借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:销项税-暂估

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快账用户2636 追问 2020-09-23 10:21

我是小规模

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快账用户2636 追问 2020-09-23 10:21

还有如果下个月发票开了又怎么做

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齐红老师 解答 2020-09-23 10:23

借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交增值税

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快账用户2636 追问 2020-09-23 10:24

应交增值税是不可以选择的,它有末级科目

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齐红老师 解答 2020-09-23 10:24

应交税费-应交增值税

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快账用户2636 追问 2020-09-23 10:27

应交增值税-应交增值税,后面有三级科目,进项,销项,未交增值税,各种三级科目,你说的是二级科目是不能选的,你的意思是想表达按照正常的开票收入来先确认?

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齐红老师 解答 2020-09-23 10:29

好吧,我明白你的意思了,贷:销项税-暂估,我前面这么写,太省略了,应该是贷:应交税费-应交增值税-销项税,不过这个三级是对一般企业而言的,小规模纳税人不区分进项销项,直接应交税费-应交增值税就行了,不需要三级,如果系统必须填三级,那就是销项税。

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快账用户2636 追问 2020-09-23 10:30

那么下个月这笔业务开了票应该怎么做账呢

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齐红老师 解答 2020-09-23 10:32

如果你这次暂估了销项税,那就不用做了

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快账用户2636 追问 2020-09-23 10:34

下个月再开了票,对这张票就不做账务处理吗?那我报税的时候,我的账和我网厅的数据就比对不上了呀

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齐红老师 解答 2020-09-23 11:01

你好!那你这个月未开票,确认收入了,这个月也比对不起来哈,所以我前面才建议你,别确认收入,反正小公司财务上就那么回事。

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你好!可以先计入预收账款。
2020-09-23
你实际提供了服务,就要确认收入及销项税的 对方要票,你可以开具的,冲减之前的收入及销项税,然后重新确认收入及销项税的
2021-12-23
直接把发票附在上月的凭证后边
2023-12-14
学员您好, 借:其他应收款 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 押金不能做账,因为你没收到钱
2021-07-14
你好! 可以申请的,税务局审批了就可以了
2020-09-03
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