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上月暂估金额比本月到票金额少了0.01,本月冲回贷方应付账款少了0.01这怎么做账呢

2020-09-24 10:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-24 10:31

您好 把上月暂估的分录红冲 然后根据发票金额再写分录就好了

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快账用户8185 追问 2020-09-24 10:35

如果不红冲上月分录,这个0.01可以记到材料成本差异么

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齐红老师 解答 2020-09-24 10:36

您单位有材料成本差异科目?

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快账用户8185 追问 2020-09-24 10:37

有这个科目

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齐红老师 解答 2020-09-24 10:49

那可以按您说的计入

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您好 把上月暂估的分录红冲 然后根据发票金额再写分录就好了
2020-09-24
你这个是不是做生产成本辅助材料,还是做啥,这个对应这个需要再结转了借库存商品 -0.01 贷生产成本-0.01 借主营业务成本-0.01贷库存商品 -0.01
2020-08-13
冲销的时候做过负数的会计分录。
2022-04-13
把前面两笔做负数,再做笔正数就行了。
2021-12-09
是的,就是那样做的。
2022-11-13
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